有価証券報告書-第139期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,685 | 3,498 | |||||||||
| 受取手形 | ※6 10,712 | ※6 10,518 | |||||||||
| 売掛金 | ※5 15,025 | ※5 14,551 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,000 | 2,819 | |||||||||
| 仕掛品 | 673 | 670 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 900 | 965 | |||||||||
| 前渡金 | 81 | 12 | |||||||||
| 前払費用 | 113 | 109 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 387 | 364 | |||||||||
| その他 | ※5 645 | ※5 739 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △113 | △86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,113 | 34,164 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※2 7,224 | ※2 7,270 | |||||||||
| 構築物 | ※1 1,040 | 985 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 4,507 | ※2 4,033 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 299 | 294 | |||||||||
| 土地 | ※1 8,299 | 7,835 | |||||||||
| リース資産 | 574 | 527 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 89 | 136 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,050 | 21,092 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 695 | 682 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 148 | 41 | |||||||||
| その他 | 4 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 849 | 727 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,447 | 12,498 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 21,648 | ※3 21,648 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,461 | 3,461 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4 | 4 | |||||||||
| 前払年金費用 | 461 | 557 | |||||||||
| その他 | ※5 1,046 | ※5 882 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △338 | △283 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,732 | 38,770 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,632 | 60,590 | |||||||||
| 資産合計 | 94,745 | 94,755 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※6 2,452 | ※6 2,682 | |||||||||
| 買掛金 | ※5 17,818 | ※5 17,056 | |||||||||
| 短期借入金 | 700 | 1,300 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,200 | 4,000 | |||||||||
| リース債務 | 224 | 218 | |||||||||
| 未払金 | 46 | 310 | |||||||||
| 未払費用 | ※5 1,164 | ※5 1,194 | |||||||||
| 未払法人税等 | 472 | 551 | |||||||||
| 前受金 | 64 | 13 | |||||||||
| 預り金 | 1,026 | 992 | |||||||||
| 前受収益 | 31 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金 | 485 | 511 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※5 2,978 | ※5 646 | |||||||||
| その他 | ※5 76 | ※5 132 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,743 | 29,618 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,825 | 3,675 | |||||||||
| リース債務 | 412 | 369 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,426 | 1,753 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,975 | 3,118 | |||||||||
| 資産除去債務 | 72 | 71 | |||||||||
| その他 | 256 | 225 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,968 | 9,213 | |||||||||
| 負債合計 | 41,712 | 38,831 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,472 | 7,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 840 | 840 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 50 | 41 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,005 | 2,202 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 258 | |||||||||
| 別途積立金 | 29,351 | 31,951 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,309 | 4,435 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 37,558 | 39,730 | |||||||||
| 自己株式 | △643 | △643 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,962 | 52,134 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,070 | 3,789 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,070 | 3,789 | |||||||||
| 純資産合計 | 53,033 | 55,923 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 94,745 | 94,755 | |||||||||