有価証券報告書-第140期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 3,498 | 2,573 | |||||||||
受取手形 | ※5 10,518 | ※5 10,130 | |||||||||
売掛金 | ※4 14,551 | ※4 15,072 | |||||||||
商品及び製品 | 2,819 | 3,080 | |||||||||
仕掛品 | 670 | 691 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 965 | 955 | |||||||||
前渡金 | 12 | 415 | |||||||||
前払費用 | 109 | 104 | |||||||||
繰延税金資産 | 364 | 381 | |||||||||
その他 | ※4 739 | ※4 597 | |||||||||
貸倒引当金 | △86 | △49 | |||||||||
流動資産合計 | 34,164 | 33,953 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ※1 7,270 | ※1 8,112 | |||||||||
構築物 | 985 | 1,032 | |||||||||
機械及び装置 | ※1 4,033 | ※1 3,669 | |||||||||
車両運搬具 | 9 | 12 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 294 | 253 | |||||||||
土地 | 7,835 | 7,835 | |||||||||
リース資産 | 527 | 421 | |||||||||
建設仮勘定 | 136 | 495 | |||||||||
有形固定資産合計 | 21,092 | 21,832 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 682 | 541 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 41 | 43 | |||||||||
その他 | 3 | 6 | |||||||||
無形固定資産合計 | 727 | 591 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 12,498 | 12,968 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 21,648 | 22,902 | |||||||||
関係会社出資金 | 3,461 | 3,461 | |||||||||
長期貸付金 | 4 | 2 | |||||||||
前払年金費用 | 557 | 700 | |||||||||
その他 | ※4 882 | ※4 875 | |||||||||
貸倒引当金 | △283 | △321 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 38,770 | 40,590 | |||||||||
固定資産合計 | 60,590 | 63,013 | |||||||||
資産合計 | 94,755 | 96,967 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※5 2,682 | ※5 2,918 | |||||||||
買掛金 | ※4 17,056 | ※4 17,258 | |||||||||
短期借入金 | 1,300 | 2,500 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 4,000 | 3,025 | |||||||||
リース債務 | 218 | 179 | |||||||||
未払金 | 310 | 32 | |||||||||
未払費用 | ※4 1,194 | ※4 1,143 | |||||||||
未払法人税等 | 551 | 888 | |||||||||
前受金 | 13 | 328 | |||||||||
預り金 | 992 | 1,020 | |||||||||
前受収益 | 9 | 8 | |||||||||
賞与引当金 | 511 | 530 | |||||||||
設備関係未払金 | ※4 646 | ※4 1,538 | |||||||||
その他 | ※4 132 | ※4 56 | |||||||||
流動負債合計 | 29,618 | 31,428 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 3,675 | 3,100 | |||||||||
リース債務 | 369 | 294 | |||||||||
繰延税金負債 | 1,753 | 2,164 | |||||||||
退職給付引当金 | 3,118 | 3,254 | |||||||||
資産除去債務 | 71 | 71 | |||||||||
その他 | 225 | 230 | |||||||||
固定負債合計 | 9,213 | 9,115 | |||||||||
負債合計 | 38,831 | 40,544 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 7,472 | 7,472 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 840 | 840 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 41 | 31 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 2,202 | 2,499 | |||||||||
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 258 | - | |||||||||
別途積立金 | 31,951 | 33,751 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 4,435 | 5,612 | |||||||||
利益剰余金合計 | 39,730 | 42,735 | |||||||||
自己株式 | △643 | △4,046 | |||||||||
株主資本合計 | 52,134 | 51,736 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,789 | 4,686 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 3,789 | 4,686 | |||||||||
純資産合計 | 55,923 | 56,423 | |||||||||
負債純資産合計 | 94,755 | 96,967 |