有価証券報告書-第140期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,498 | 2,573 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 10,518 | ※5 10,130 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 14,551 | ※4 15,072 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,819 | 3,080 | |||||||||
| 仕掛品 | 670 | 691 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 965 | 955 | |||||||||
| 前渡金 | 12 | 415 | |||||||||
| 前払費用 | 109 | 104 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 364 | 381 | |||||||||
| その他 | ※4 739 | ※4 597 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △49 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,164 | 33,953 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 7,270 | ※1 8,112 | |||||||||
| 構築物 | 985 | 1,032 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 4,033 | ※1 3,669 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 294 | 253 | |||||||||
| 土地 | 7,835 | 7,835 | |||||||||
| リース資産 | 527 | 421 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 136 | 495 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,092 | 21,832 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 682 | 541 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 41 | 43 | |||||||||
| その他 | 3 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 727 | 591 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,498 | 12,968 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 21,648 | 22,902 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,461 | 3,461 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4 | 2 | |||||||||
| 前払年金費用 | 557 | 700 | |||||||||
| その他 | ※4 882 | ※4 875 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △283 | △321 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,770 | 40,590 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,590 | 63,013 | |||||||||
| 資産合計 | 94,755 | 96,967 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※5 2,682 | ※5 2,918 | |||||||||
| 買掛金 | ※4 17,056 | ※4 17,258 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,300 | 2,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000 | 3,025 | |||||||||
| リース債務 | 218 | 179 | |||||||||
| 未払金 | 310 | 32 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 1,194 | ※4 1,143 | |||||||||
| 未払法人税等 | 551 | 888 | |||||||||
| 前受金 | 13 | 328 | |||||||||
| 預り金 | 992 | 1,020 | |||||||||
| 前受収益 | 9 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金 | 511 | 530 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※4 646 | ※4 1,538 | |||||||||
| その他 | ※4 132 | ※4 56 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,618 | 31,428 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,675 | 3,100 | |||||||||
| リース債務 | 369 | 294 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,753 | 2,164 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,118 | 3,254 | |||||||||
| 資産除去債務 | 71 | 71 | |||||||||
| その他 | 225 | 230 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,213 | 9,115 | |||||||||
| 負債合計 | 38,831 | 40,544 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,472 | 7,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 840 | 840 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 41 | 31 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,202 | 2,499 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 258 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 31,951 | 33,751 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,435 | 5,612 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 39,730 | 42,735 | |||||||||
| 自己株式 | △643 | △4,046 | |||||||||
| 株主資本合計 | 52,134 | 51,736 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,789 | 4,686 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,789 | 4,686 | |||||||||
| 純資産合計 | 55,923 | 56,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 94,755 | 96,967 | |||||||||