有価証券報告書-第137期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,461 | 1,232 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 8,760 | ※5 8,939 | |||||||||
| 売掛金 | ※5 15,075 | ※5 14,746 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,804 | 2,923 | |||||||||
| 仕掛品 | 570 | 671 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 720 | 874 | |||||||||
| 前渡金 | 30 | 46 | |||||||||
| 前払費用 | 90 | 85 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 605 | 561 | |||||||||
| その他 | ※5 580 | ※5 347 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △186 | △123 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,514 | 30,305 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※2 6,250 | ※1,※2 5,965 | |||||||||
| 構築物 | ※1 927 | ※1 881 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 3,088 | ※1,※2 3,388 | |||||||||
| 車両運搬具 | 23 | 17 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 265 | ※1 255 | |||||||||
| 土地 | ※1 8,272 | ※1 8,315 | |||||||||
| リース資産 | 791 | 637 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 52 | 211 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,672 | 19,672 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 13 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 125 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 274 | 672 | |||||||||
| その他 | 4 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 418 | 797 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,614 | 12,306 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 21,707 | ※3 21,707 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,609 | 3,027 | |||||||||
| 長期貸付金 | 15 | 6 | |||||||||
| 前払年金費用 | 482 | 387 | |||||||||
| その他 | ※5 1,067 | ※5 997 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △474 | △379 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,022 | 38,053 | |||||||||
| 固定資産合計 | 55,112 | 58,523 | |||||||||
| 資産合計 | 85,626 | 88,828 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,507 | 2,035 | |||||||||
| 買掛金 | ※5 12,767 | ※5 12,635 | |||||||||
| 短期借入金 | 400 | 2,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200 | 2,650 | |||||||||
| リース債務 | 259 | 243 | |||||||||
| 未払金 | 15 | 402 | |||||||||
| 未払費用 | ※5 1,001 | ※5 1,041 | |||||||||
| 未払法人税等 | 572 | 501 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 20 | |||||||||
| 預り金 | 781 | 784 | |||||||||
| 前受収益 | 47 | 46 | |||||||||
| 賞与引当金 | 983 | 947 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※5 5,191 | ※5 794 | |||||||||
| その他 | ※5 137 | ※5 123 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,867 | 25,026 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 8,175 | ※1 7,425 | |||||||||
| リース債務 | 602 | 458 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,014 | 1,733 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,608 | 2,827 | |||||||||
| 資産除去債務 | 70 | 71 | |||||||||
| その他 | 213 | 242 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,684 | 12,758 | |||||||||
| 負債合計 | 38,551 | 37,784 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,472 | 7,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,574 | 5,574 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 840 | 840 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 64 | 58 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,843 | 2,021 | |||||||||
| 別途積立金 | 26,451 | 28,151 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,718 | 3,907 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 32,918 | 34,978 | |||||||||
| 自己株式 | △642 | △642 | |||||||||
| 株主資本合計 | 45,323 | 47,383 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,751 | 3,660 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,751 | 3,660 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,075 | 51,043 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 85,626 | 88,828 | |||||||||