わかもと製薬(4512)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,559,235 | 1,252,442 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,380,001 | 4,159,825 |
| 有価証券 | 1,206,071 | 1,210,796 |
| たな卸資産 | 1,548,943 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,016,674 |
| 仕掛品 | - | 414,914 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 354,997 |
| 未収消費税等 | - | 78,086 |
| 繰延税金資産 | 231,249 | 297,435 |
| その他 | 105,457 | 111,781 |
| 貸倒引当金 | -21,000 | -21,000 |
| 流動資産合計 | 10,009,959 | 8,875,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,868,897 | 2,060,049 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 769,078 | 1,030,573 |
| 土地 | 337,241 | 337,241 |
| 建設仮勘定 | 436,000 | 1,990,188 |
| その他(純額) | 128,245 | 132,638 |
| 有形固定資産合計 | 3,539,463 | 5,550,691 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 13,750 | 6,875 |
| 借地権 | 67,707 | 67,707 |
| ソフトウエア | 72,486 | 50,621 |
| その他 | 5,435 | 6,343 |
| 無形固定資産合計 | 159,379 | 131,547 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,910,743 | 1,559,044 |
| 保険積立金 | 717,607 | 723,479 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰延税金資産 | 549,587 | 674,630 |
| その他 | 31,243 | 29,702 |
| 投資その他の資産合計 | 3,409,181 | 3,186,856 |
| 固定資産合計 | 7,108,024 | 8,869,095 |
| 資産合計 | 17,117,983 | 17,745,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,033,940 | 984,767 |
| 未払金及び未払費用 | - | 655,218 |
| 未払金 | 435,542 | - |
| 未払法人税等 | 86,608 | 130,604 |
| 未払消費税等 | 1,075 | 888 |
| 賞与引当金 | 298,900 | 292,900 |
| 役員賞与引当金 | 27,020 | 21,130 |
| 返品調整引当金 | 13,000 | 12,000 |
| 設備関係支払手形 | - | 29,064 |
| 設備関係未払金 | - | 1,146,666 |
| その他 | 515,320 | 26,928 |
| 流動負債合計 | 2,411,407 | 3,300,167 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,389,620 | 1,369,827 |
| 役員退職慰労引当金 | 173,800 | 173,800 |
| 長期預り金 | 4,389 | 4,605 |
| 長期未払金 | 267,945 | 133,496 |
| 固定負債合計 | 1,835,754 | 1,681,729 |
| 負債合計 | 4,247,162 | 4,981,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,395,887 | 3,395,887 |
| 資本剰余金 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| 利益剰余金 | 6,652,352 | 6,831,407 |
| 自己株式 | -160,311 | -174,869 |
| 株主資本合計 | 12,563,753 | 12,728,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 307,066 | 34,899 |
| 評価・換算差額等合計 | 307,066 | 34,899 |
| 純資産合計 | 12,870,820 | 12,763,150 |
| 負債純資産合計 | 17,117,983 | 17,745,048 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,514,205 | 1,203,760 |
| 受取手形 | 459,396 | 387,270 |
| 売掛金 | 3,918,972 | 3,770,943 |
| 有価証券 | 1,206,071 | 1,210,796 |
| 商品 | 127,254 | - |
| 製品 | 787,746 | - |
| 原材料 | 374,091 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,016,669 |
| 仕掛品 | 259,042 | 414,914 |
| 貯蔵品 | 801 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 354,997 |
| 前払費用 | 17,465 | 21,467 |
| 未収消費税等 | - | 78,086 |
| 繰延税金資産 | 229,163 | 295,490 |
| 未収入金 | 81,732 | 74,177 |
| その他 | 3,290 | 13,817 |
| 貸倒引当金 | -21,000 | -21,000 |
| 流動資産合計 | 9,958,233 | 8,821,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,569,935 | 4,895,964 |
| 減価償却累計額 | -2,794,639 | -2,934,953 |
| 建物(純額) | 1,775,295 | 1,961,010 |
| 構築物 | 171,159 | 185,516 |
| 減価償却累計額 | -119,482 | -125,312 |
| 構築物(純額) | 51,677 | 60,203 |
| 機械及び装置 | 4,821,062 | 5,272,830 |
| 減価償却累計額 | -4,057,155 | -4,250,428 |
| 機械及び装置(純額) | 763,906 | 1,022,402 |
| 車両運搬具 | 18,284 | 26,484 |
| 減価償却累計額 | -13,112 | -18,313 |
| 車両運搬具(純額) | 5,172 | 8,171 |
| 工具 | 659,755 | 665,239 |
| 減価償却累計額 | -532,502 | -533,294 |
| 工具 | 127,252 | 131,944 |
| 土地 | 337,241 | 337,241 |
| 建設仮勘定 | 436,000 | 1,990,188 |
| 有形固定資産合計 | 3,496,545 | 5,511,162 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 13,750 | 6,875 |
| 借地権 | 57,398 | 57,398 |
| 商標権 | - | 908 |
| ソフトウエア | 72,486 | 50,621 |
| その他 | 5,362 | 5,362 |
| 無形固定資産合計 | 148,997 | 121,165 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,910,743 | 1,559,044 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社出資金 | 1,777 | 1,777 |
| 保険積立金 | 717,607 | 723,479 |
| 長期前払費用 | 1,558 | 793 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰延税金資産 | 549,587 | 674,630 |
| その他 | 25,364 | 24,277 |
| 投資その他の資産合計 | 3,416,639 | 3,194,003 |
| 固定資産合計 | 7,062,182 | 8,826,331 |
| 資産合計 | 17,020,416 | 17,647,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 444,239 | 467,357 |
| 買掛金 | 407,370 | 513,513 |
| 未払金 | 435,542 | 158,376 |
| 未払費用 | 489,786 | 498,327 |
| 未払法人税等 | 83,040 | 128,654 |
| 預り金 | 15,596 | 21,074 |
| 賞与引当金 | 298,900 | 292,900 |
| 役員賞与引当金 | 25,730 | 19,950 |
| 返品調整引当金 | 13,000 | 12,000 |
| 設備関係支払手形 | 179,969 | 29,064 |
| 設備関係未払金 | - | 1,146,666 |
| 流動負債合計 | 2,393,175 | 3,287,884 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 173,800 | 173,800 |
| 長期未払金 | 267,945 | 133,496 |
| 退職給付引当金 | 1,389,620 | 1,369,827 |
| 固定負債合計 | 1,831,365 | 1,677,124 |
| 負債合計 | 4,224,540 | 4,965,008 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,395,887 | 3,395,887 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 476,536 | 476,536 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,953,000 | 3,953,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 26,469 | 24,983 |
| 繰越利益剰余金 | 2,121,401 | 2,296,450 |
| 利益剰余金合計 | 6,577,406 | 6,750,969 |
| 自己株式 | -160,311 | -174,869 |
| 株主資本合計 | 12,488,808 | 12,647,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 307,066 | 34,899 |
| 評価・換算差額等合計 | 307,066 | 34,899 |
| 純資産合計 | 12,795,875 | 12,682,713 |
| 負債純資産合計 | 17,020,416 | 17,647,721 |