4526 理研ビタミン

4526
2024/07/26
時価
932億円
PER 予
10.37倍
2010年以降
赤字-53.81倍
(2010-2024年)
PBR
1.1倍
2010年以降
0.66-1.69倍
(2010-2024年)
配当 予
2.93%
ROE 予
10.57%
ROA 予
6.82%
資料
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有価証券報告書

【有報】
詳細リンク
備考
#11Q 9/30訂正10/28訂正
#22Q 9/30訂正10/28訂正
#33Q 9/30訂正10/28訂正
#4通期 10/15訂正10/28訂正12/23訂正
#51Q 10/28訂正
#62Q 10/28訂正
#73Q 10/28訂正
#8通期 9/30訂正10/28訂正
#92Q 10/28訂正
#103Q 10/28訂正
#11通期 10/28訂正
#12通期 10/28訂正
#13通期 10/28訂正
#142011/03 3Q 2/14

その他資料

2024/06/26
臨時報告書(14:14)
株主総会における決議
2024/06/25
内部統制報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)(16:07)
財務報告に係る内部統制は有効
2024/03/13
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(14:13)
取締役会(2024年2月28日)での決議状況(取得期間2024年2月29日~2024年2月29日) 上限:300万株、77億1300万円
(取得済)247万3900株63億6039万円
2024/03/06
臨時報告書(15:17)
主要株主の異動
2024/02/01
臨時報告書(16:04)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2023/06/28
臨時報告書(15:28)
株主総会における決議
2023/06/27
内部統制報告書-第87期(2022/04/01-2023/03/31)(16:05)
財務報告に係る内部統制は有効
2022/06/29
臨時報告書(13:17)
株主総会における決議
2022/06/28
内部統制報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)(16:05)
財務報告に係る内部統制は有効
2022/02/09
臨時報告書(16:02)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2021/08/16
臨時報告書(15:00)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2021/06/23
臨時報告書(16:05)
株主総会における決議
2021/06/22
内部統制報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(16:04)
財務報告に係る内部統制は有効
2021/06/11
臨時報告書(11:40)
親会社又は特定子会社の異動
2020/12/18
臨時報告書(16:01)
株主総会における決議
2020/10/30
臨時報告書(16:00)
株主総会における決議
2020/10/28
訂正内部統制報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)(15:02)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(14:46)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)(14:30)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)(14:16)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)(14:10)
開示すべき重要な不備に該当
2020/09/30
内部統制報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)(15:37)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(15:07)
開示すべき重要な不備に該当
2020/09/24
臨時報告書(16:49)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2019/06/26
臨時報告書(16:00)
株主総会における決議
2019/06/25
内部統制報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(16:03)
財務報告に係る内部統制は有効
2018/08/10
訂正有価証券届出書(参照方式)(13:15)
PDFをみる
2018/07/31
有価証券届出書(参照方式)(16:02)
PDFをみる
2018/06/27
臨時報告書(16:02)
株主総会における決議
2018/06/26
内部統制報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)(16:07)
財務報告に係る内部統制は有効
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