佐藤製薬の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,751 | 21,694 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,806 | 11,426 |
| 有価証券 | 4,284 | 3,876 |
| 商品及び製品 | 3,540 | 3,369 |
| 仕掛品 | 432 | 408 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,219 | 1,260 |
| 繰延税金資産 | 544 | 879 |
| その他 | 499 | 1,240 |
| 貸倒引当金 | -78 | -51 |
| 流動資産合計 | 44,000 | 44,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 24,620 | 24,643 |
| 減価償却累計額 | -14,564 | -15,120 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,055 | 9,522 |
| 機械装置及び運搬具 | 17,644 | 17,667 |
| 減価償却累計額 | -14,654 | -15,096 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,990 | 2,571 |
| 工具 | 3,084 | 3,059 |
| 減価償却累計額 | -2,586 | -2,573 |
| 工具 | 497 | 486 |
| 土地 | 17,278 | 17,276 |
| 建設仮勘定 | 54 | 132 |
| その他 | 509 | 736 |
| 減価償却累計額 | -148 | -256 |
| その他(純額) | 360 | 479 |
| 有形固定資産合計 | 31,236 | 30,469 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 378 | 629 |
| 無形固定資産合計 | 378 | 629 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,917 | 11,206 |
| 長期預金 | 3,577 | 5,500 |
| 繰延税金資産 | 3,930 | 1,919 |
| その他 | 3,405 | 3,224 |
| 貸倒引当金 | -194 | -180 |
| 投資その他の資産合計 | 21,635 | 21,670 |
| 固定資産合計 | 53,251 | 52,769 |
| 資産合計 | 97,252 | 96,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,738 | 1,756 |
| 未払金 | 2,952 | 1,607 |
| 未払法人税等 | 510 | 14 |
| 返品調整引当金 | 439 | 463 |
| 賞与引当金 | 357 | 310 |
| 割賦利益繰延 | 528 | 505 |
| その他 | 1,105 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 7,632 | 5,839 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,622 | 4,523 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,108 | 1,184 |
| その他 | 710 | 923 |
| 固定負債合計 | 6,441 | 6,631 |
| 負債合計 | 14,073 | 12,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | 897 | 897 |
| 利益剰余金 | 82,510 | 83,846 |
| 自己株式 | -1,824 | -1,910 |
| 株主資本合計 | 83,583 | 84,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -60 | -63 |
| 為替換算調整勘定 | -344 | -369 |
| その他の包括利益累計額合計 | -405 | -432 |
| 純資産合計 | 83,178 | 84,401 |
| 負債純資産合計 | 97,252 | 96,873 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,740 | 20,716 |
| 受取手形 | 462 | 313 |
| 売掛金 | 11,161 | 10,931 |
| 有価証券 | 4,284 | 3,876 |
| 商品及び製品 | 3,436 | 3,275 |
| 仕掛品 | 415 | 389 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,155 | 1,176 |
| 前払費用 | 277 | 335 |
| 繰延税金資産 | 532 | 865 |
| 未収収益 | 65 | 57 |
| その他 | 150 | 846 |
| 貸倒引当金 | -76 | -48 |
| 流動資産合計 | 42,604 | 42,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,194 | 22,219 |
| 減価償却累計額 | -12,743 | -13,244 |
| 建物(純額) | 9,451 | 8,974 |
| 構築物 | 1,866 | 1,880 |
| 減価償却累計額 | -1,423 | -1,474 |
| 構築物(純額) | 442 | 406 |
| 機械及び装置 | 17,468 | 17,495 |
| 減価償却累計額 | -14,518 | -14,957 |
| 機械及び装置(純額) | 2,950 | 2,537 |
| 車両運搬具 | 28 | 27 |
| 減価償却累計額 | -25 | -24 |
| 車両運搬具(純額) | 2 | 3 |
| 工具 | 3,037 | 3,014 |
| 減価償却累計額 | -2,549 | -2,535 |
| 工具 | 488 | 478 |
| 土地 | 17,190 | 17,190 |
| リース資産 | 509 | 736 |
| 減価償却累計額 | -148 | -256 |
| リース資産(純額) | 360 | 479 |
| 建設仮勘定 | 54 | 103 |
| 有形固定資産合計 | 30,940 | 30,175 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 56 | 56 |
| 商標権 | 87 | 51 |
| ソフトウエア | 44 | 42 |
| リース資産 | 185 | 472 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 377 | 626 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,915 | 11,204 |
| 関係会社株式 | 1,313 | 1,313 |
| 長期貸付金 | 39 | 36 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 121 | 107 |
| 長期前払費用 | 2,177 | 1,967 |
| 敷金及び保証金 | 508 | 521 |
| 長期預金 | 3,577 | 5,500 |
| 繰延税金資産 | 3,907 | 1,895 |
| その他 | 207 | 243 |
| 貸倒引当金 | -194 | -180 |
| 投資その他の資産合計 | 22,593 | 22,628 |
| 固定資産合計 | 53,911 | 53,430 |
| 資産合計 | 96,516 | 96,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,753 | 1,784 |
| リース債務 | 163 | 283 |
| 未払金 | 2,947 | 1,598 |
| 未払費用 | 473 | 446 |
| 未払法人税等 | 489 | 2 |
| 未払消費税等 | 121 | 159 |
| 前受金 | 44 | 35 |
| 預り金 | 289 | 242 |
| 返品調整引当金 | 439 | 456 |
| 賞与引当金 | 341 | 298 |
| 割賦利益繰延 | 528 | 505 |
| その他 | 0 | - |
| 流動負債合計 | 7,592 | 5,814 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 406 | 708 |
| 長期未払金 | 288 | 199 |
| 退職給付引当金 | 4,568 | 4,463 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,108 | 1,184 |
| その他 | 10 | 10 |
| 固定負債合計 | 6,383 | 6,567 |
| 負債合計 | 13,975 | 12,382 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 897 | 897 |
| 資本剰余金合計 | 897 | 897 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75 | 75 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 140 | 140 |
| 事業拡張積立金 | 530 | 530 |
| 設備合理化準備金 | 550 | 550 |
| 試験研究準備金 | 550 | 550 |
| 福利施設積立金 | 300 | 300 |
| 社会福祉積立金 | 125 | 125 |
| 固定資産圧縮積立金 | 35 | 34 |
| 別途積立金 | 78,800 | 78,800 |
| 繰越利益剰余金 | 248 | 1,581 |
| 利益剰余金合計 | 81,353 | 82,685 |
| 自己株式 | -1,650 | -1,736 |
| 株主資本合計 | 82,601 | 83,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -60 | -63 |
| その他の包括利益累計額合計 | -60 | -63 |
| 純資産合計 | 82,540 | 83,783 |
| 負債純資産合計 | 96,516 | 96,166 |