有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,371 | 26,325 |
受取手形及び売掛金 | 28,873 | 26,963 |
有価証券 | 23,288 | 23,039 |
商品及び製品 | 4,933 | 5,847 |
仕掛品 | 1,110 | 857 |
原材料及び貯蔵品 | 9,889 | 7,259 |
その他 | 5,698 | 5,491 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 98,163 | 95,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 38,489 | 38,691 |
減価償却累計額 | -28,030 | -28,754 |
建物及び構築物(純額) | 10,458 | 9,937 |
土地 | 12,913 | 12,716 |
建設仮勘定 | 19 | - |
その他 | 15,703 | 16,088 |
減価償却累計額 | -12,698 | -13,238 |
その他(純額) | 3,005 | 2,849 |
有形固定資産合計 | 26,396 | 25,503 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,028 | 907 |
その他 | 687 | 612 |
無形固定資産合計 | 1,716 | 1,519 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 81,194 | 86,958 |
長期貸付金 | 98 | 118 |
長期前払費用 | 1,608 | 1,999 |
繰延税金資産 | 670 | 644 |
その他 | 1,026 | 1,046 |
貸倒引当金 | -54 | -50 |
投資その他の資産合計 | 84,545 | 90,716 |
固定資産計 | 112,658 | 117,739 |
資産の部合計 | 210,821 | 213,522 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,894 | 4,347 |
短期借入金 | 1,757 | 1,764 |
未払法人税等 | 2,375 | 465 |
賞与引当金 | 2,225 | 1,971 |
役員賞与引当金 | 26 | 18 |
返品調整引当金 | 22 | 17 |
売上割戻引当金 | 407 | 294 |
販売費引当金 | 189 | 166 |
その他 | 5,550 | 4,756 |
流動負債計 | 17,448 | 13,801 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,876 | 1,930 |
繰延税金負債 | 9,935 | 11,388 |
役員退職慰労引当金 | 151 | 157 |
退職給付に係る負債 | 4,623 | 2,750 |
資産除去債務 | 114 | 116 |
その他 | 577 | 668 |
固定負債計 | 17,280 | 17,013 |
負債の部合計 | 34,728 | 30,814 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,356 | 24,356 |
資本剰余金 | 24,226 | 24,226 |
利益剰余金 | 102,834 | 106,026 |
自己株式 | -11,607 | -11,607 |
株主資本合計 | 139,809 | 143,001 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36,752 | 40,326 |
退職給付に係る調整累計額 | -859 | -1,065 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,892 | 39,261 |
非支配株主持分 | 390 | 444 |
純資産の部合計 | 176,092 | 182,707 |
負債・純資産合計 | 210,821 | 213,522 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,261 | 22,972 |
特定金銭信託 | 3,771 | 3,612 |
受取手形 | 6 | 4 |
売掛金 | 26,285 | 24,485 |
有価証券 | 23,288 | 23,039 |
商品及び製品 | 4,882 | 5,792 |
仕掛品 | 15 | 80 |
原材料及び貯蔵品 | 9,916 | 7,302 |
その他 | 1,569 | 1,768 |
流動資産計 | 90,997 | 89,058 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,524 | 9,919 |
構築物 | 256 | 320 |
機械及び装置 | 1,500 | 1,415 |
車両運搬具 | 4 | 19 |
工具 | 889 | 745 |
土地 | 11,949 | 11,752 |
リース資産 | 235 | 311 |
建設仮勘定 | 22 | - |
有形固定資産合計 | 25,381 | 24,483 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 881 | 782 |
その他 | 676 | 601 |
無形固定資産合計 | 1,557 | 1,383 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 80,703 | 86,342 |
関係会社株式 | 859 | 859 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 53 |
長期前払費用 | 1,607 | 2,002 |
敷金及び保証金 | 284 | 286 |
その他 | 595 | 609 |
貸倒引当金 | -51 | -47 |
投資その他の資産合計 | 84,000 | 90,106 |
固定資産計 | 110,938 | 115,974 |
資産の部合計 | 201,935 | 205,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,956 | 1,633 |
短期借入金 | 1,150 | 1,150 |
リース債務 | 57 | 78 |
未払金 | 4,081 | 3,919 |
未払法人税等 | 2,196 | 362 |
賞与引当金 | 1,860 | 1,591 |
役員賞与引当金 | 26 | 18 |
返品調整引当金 | 22 | 17 |
売上割戻引当金 | 407 | 294 |
販売費引当金 | 189 | 166 |
その他 | 526 | 514 |
流動負債計 | 12,474 | 9,745 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,858 | 1,899 |
リース債務 | 177 | 243 |
長期未払金 | 354 | 354 |
繰延税金負債 | 10,263 | 11,797 |
退職給付引当金 | 2,967 | 816 |
資産除去債務 | 106 | 108 |
固定負債計 | 15,727 | 15,220 |
負債の部合計 | 28,202 | 24,965 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,356 | 24,356 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 24,247 | 24,247 |
資本剰余金合計 | 24,247 | 24,247 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 940 | 940 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 68,100 | 68,100 |
繰越利益剰余金 | 30,948 | 33,723 |
利益剰余金合計 | 99,989 | 102,764 |
自己株式 | -11,607 | -11,607 |
株主資本合計 | 136,986 | 139,761 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36,746 | 40,305 |
その他の包括利益累計額合計 | 36,746 | 40,305 |
純資産の部合計 | 173,733 | 180,066 |
負債・純資産合計 | 201,935 | 205,032 |