日医工(4541)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 42,841,243 | 54,806,104 |
| 売上原価 | 22,765,808 | 30,052,346 |
| 売上総利益 | 20,075,434 | 24,753,757 |
| 返品調整引当金戻入額 | 8,540 | 17,900 |
| 差引売上総利益 | 20,083,974 | 24,771,657 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,908,444 | 18,525,437 |
| 営業利益 | 5,175,530 | 6,246,219 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,006 | 3,398 |
| 受取配当金 | 12,213 | 15,194 |
| 販売権等譲渡益 | 300,000 | - |
| 共同開発費用分担金 | 1,527 | 104,397 |
| 負ののれん償却額 | 229,789 | 229,789 |
| その他 | 51,969 | 107,405 |
| 営業外収益合計 | 598,506 | 460,185 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 194,248 | 268,663 |
| 支払手数料 | - | 86,506 |
| 手形売却損 | 81,706 | 82,661 |
| その他 | 55,819 | 146,918 |
| 営業外費用合計 | 331,775 | 584,749 |
| 経常利益 | 5,442,261 | 6,121,655 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,742 | 6,389 |
| 関係会社清算益 | 17,107 | - |
| その他 | 4,714 | 374 |
| 特別利益合計 | 29,565 | 6,763 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 384,510 |
| 固定資産処分損 | 142,990 | 32,351 |
| 減損損失 | 83,682 | 1,295 |
| 投資有価証券評価損 | 94,875 | 140,740 |
| 工場休止関連費用 | 125,109 | 41,077 |
| その他 | 18,845 | 62,089 |
| 特別損失合計 | 465,502 | 662,063 |
| 税引前当期純利益 | 5,006,323 | 5,466,354 |
| 法人税 | 2,192,119 | 2,202,732 |
| 法人税等調整額 | -632,122 | -498,956 |
| 法人税等合計 | 1,559,996 | 1,703,775 |
| 少数株主利益 | 3,941 | - |
| 当期純利益 | 3,442,384 | 3,762,579 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,132,494 | 52,497,344 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 4,702,408 | 7,773,949 |
| 当期製品製造原価 | 14,227,219 | 16,678,027 |
| 当期商品仕入高 | 10,989,754 | 14,939,397 |
| 合計 | 29,919,381 | 39,391,374 |
| 他勘定振替高 | 74,250 | 285,180 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 7,773,949 | 8,998,099 |
| 売上原価合計 | 22,071,182 | 30,108,094 |
| 売上総利益 | 18,061,312 | 22,389,250 |
| 返品調整引当金繰入額 | 1,000 | - |
| 返品調整引当金戻入額 | - | 17,000 |
| 差引売上総利益 | 18,060,312 | 22,406,250 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運賃 | 418,702 | 557,827 |
| 広告宣伝費 | 347,373 | 343,227 |
| 貸倒引当金繰入額 | 160,181 | 1,000 |
| 販売促進費 | 4,742,125 | 7,051,304 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 27,500 | - |
| 給料及び手当 | 3,373,622 | 3,875,232 |
| 退職給付費用 | 106,998 | 163,700 |
| 旅費及び交通費 | 325,999 | 353,253 |
| 賃借料 | 629,027 | 853,045 |
| 減価償却費 | 302,861 | 453,711 |
| 研究開発費 | 1,381,649 | 1,684,672 |
| その他 | 1,695,789 | 1,663,257 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,511,830 | 17,000,232 |
| 営業利益 | 4,548,481 | 5,406,017 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32,993 | 36,823 |
| 受取配当金 | 9,804 | 12,268 |
| 共同開発費用分担金 | 1,527 | 112,006 |
| その他 | 43,597 | 76,630 |
| 営業外収益合計 | 87,924 | 237,728 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 145,583 | 233,080 |
| 支払手数料 | - | 86,506 |
| 手形売却損 | 62,415 | 62,875 |
| その他 | 34,404 | 127,417 |
| 営業外費用合計 | 242,403 | 509,880 |
| 経常利益 | 4,394,002 | 5,133,865 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,870 | 204 |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 17,576 | - |
| 特別利益合計 | 19,446 | 204 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産評価損 | - | 232,355 |
| 固定資産処分損 | 104,907 | 20,594 |
| 減損損失 | 58,931 | 1,295 |
| 投資有価証券評価損 | 10,705 | 84,212 |
| 工場休止関連費用 | 21,909 | 41,077 |
| 特別損失合計 | 196,455 | 379,536 |
| 税引前当期純利益 | 4,216,994 | 4,754,533 |
| 法人税 | 1,535,771 | 2,206,414 |
| 法人税等調整額 | -119,492 | -258,533 |
| 法人税等合計 | 1,416,279 | 1,947,880 |
| 当期純利益 | 2,800,714 | 2,806,653 |