有価証券報告書-第49期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年9月30日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 6,015 |
受取手形及び売掛金 | 9,697 |
有価証券 | 505 |
商品及び製品 | 2,356 |
仕掛品 | 1,150 |
原材料及び貯蔵品 | 3,030 |
繰延税金資産 | 581 |
その他 | 442 |
貸倒引当金 | -8 |
流動資産合計 | 23,772 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 8,858 |
減価償却累計額 | -3,581 |
建物及び構築物(純額) | 5,276 |
機械装置及び運搬具 | 9,949 |
減価償却累計額 | -5,794 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,154 |
土地 | 851 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | 79 |
その他 | 1,068 |
減価償却累計額 | -924 |
その他(純額) | 144 |
有形固定資産合計 | 10,506 |
無形固定資産 | |
のれん | 3,060 |
その他 | 1,044 |
無形固定資産合計 | 4,105 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 165 |
繰延税金資産 | 463 |
その他 | 123 |
投資その他の資産合計 | 753 |
固定資産合計 | 15,366 |
繰延資産 | |
資産合計 | 39,138 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 3,604 |
短期借入金 | 933 |
1年内返済予定の長期借入金 | 921 |
未払法人税等 | 899 |
賞与引当金 | 913 |
役員賞与引当金 | 25 |
返品調整引当金 | 9 |
その他 | 1,610 |
流動負債合計 | 8,917 |
固定負債 | |
長期借入金 | 4,417 |
退職給付引当金 | 1,190 |
その他 | 544 |
固定負債合計 | 6,153 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 15,071 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,447 |
資本剰余金 | 3,672 |
利益剰余金 | 17,525 |
自己株式 | 0 |
株主資本合計 | 23,644 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 56 |
為替換算調整勘定 | 365 |
その他の包括利益累計額合計 | 421 |
少数株主持分 | 0 |
純資産合計 | 24,066 |
負債純資産合計 | 39,138 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,170 | 5,912 |
受取手形 | 502 | 440 |
売掛金 | 9,137 | 8,883 |
有価証券 | 505 | 505 |
商品及び製品 | 2,276 | 2,283 |
仕掛品 | 1,266 | 1,100 |
原材料及び貯蔵品 | 3,068 | 2,630 |
前渡金 | 121 | 12 |
前払費用 | 195 | 155 |
繰延税金資産 | 473 | 575 |
未収消費税等 | - | 74 |
未収入金 | 94 | 37 |
その他 | 18 | 22 |
貸倒引当金 | -2 | 0 |
流動資産合計 | 22,828 | 22,633 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,315 | 7,603 |
減価償却累計額 | -2,640 | -2,812 |
建物(純額) | 3,674 | 4,790 |
構築物 | 172 | 199 |
減価償却累計額 | -90 | -107 |
構築物(純額) | 82 | 91 |
機械及び装置 | 4,451 | 7,436 |
減価償却累計額 | -3,332 | -3,708 |
機械及び装置(純額) | 1,119 | 3,727 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 37 | 44 |
減価償却累計額 | -34 | -39 |
車両運搬具(純額) | 2 | 5 |
工具 | 844 | 870 |
減価償却累計額 | -751 | -770 |
工具 | 93 | 99 |
土地 | 497 | 497 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,771 | 19 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,242 | 9,232 |
無形固定資産 | | |
販売権 | 631 | 745 |
ソフトウエア | 78 | 285 |
電話加入権 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 718 | 1,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 77 | 165 |
関係会社株式 | - | 3,661 |
出資金 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 1 | 1 |
長期前払費用 | 103 | 33 |
繰延税金資産 | 418 | 405 |
差入保証金 | 62 | 66 |
保険積立金 | 19 | 21 |
貸倒引当金 | 0 | - |
投資その他の資産合計 | 682 | 4,354 |
固定資産合計 | 8,642 | 14,625 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,471 | 37,259 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 736 | 573 |
買掛金 | 3,261 | 2,756 |
短期借入金 | 1,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 921 |
未払金 | 1,063 | 1,237 |
未払費用 | 145 | 186 |
未払法人税等 | 883 | 899 |
未払消費税等 | 174 | - |
預り金 | 23 | 24 |
為替予約 | 68 | 0 |
賞与引当金 | 648 | 913 |
役員賞与引当金 | 17 | 25 |
返品調整引当金 | 11 | 9 |
流動負債合計 | 8,034 | 7,549 |
固定負債 | | |
受入保証金 | 187 | 192 |
長期借入金 | - | 4,417 |
長期未払金 | 68 | 78 |
退職給付引当金 | 1,082 | 1,146 |
固定負債合計 | 1,338 | 5,835 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,373 | 13,384 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,447 | 2,447 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,056 | 3,056 |
その他資本剰余金 | 615 | 615 |
資本剰余金合計 | 3,672 | 3,672 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 164 | 164 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
繰越利益剰余金 | 10,815 | 12,535 |
利益剰余金合計 | 15,979 | 17,699 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 22,098 | 23,818 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 56 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 56 |
純資産合計 | 22,098 | 23,874 |
負債純資産合計 | 31,471 | 37,259 |