有価証券報告書-第9期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月26日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 943,176 | 701,634 |
売掛金 | 54,908 | 72,330 |
有価証券 | 300,000 | 200,000 |
商品及び製品 | 102,926 | 93,506 |
仕掛品 | 8,247 | 1,845 |
原材料及び貯蔵品 | 8,826 | 9,882 |
その他 | 38,384 | 43,962 |
貸倒引当金 | -16 | -28 |
流動資産合計 | 1,456,453 | 1,123,134 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,645 | 23,916 |
機械装置及び運搬具(純額) | 573 | 331 |
工具 | 50,557 | 30,762 |
有形固定資産合計 | 66,775 | 55,011 |
無形固定資産 | 20,253 | 13,550 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,816 | 102,710 |
その他 | 26,896 | 23,201 |
投資その他の資産合計 | 112,713 | 125,912 |
固定資産合計 | 199,743 | 194,474 |
資産合計 | 1,656,196 | 1,317,608 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 7,223 |
1年内返済予定の長期借入金 | 57,792 | 69,216 |
未払金 | 33,806 | 25,907 |
未払法人税等 | 5,357 | 5,318 |
その他 | 64,705 | 29,143 |
流動負債合計 | 161,661 | 136,808 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 129,068 | 134,140 |
繰延税金負債 | - | 4,213 |
資産除去債務 | - | 23,262 |
固定負債合計 | 129,068 | 161,615 |
負債合計 | 290,729 | 298,423 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,125,632 | 2,125,632 |
資本剰余金 | 673,100 | 673,100 |
利益剰余金 | -1,395,374 | -1,757,026 |
株主資本合計 | 1,403,357 | 1,041,705 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -30,277 | -13,680 |
為替換算調整勘定 | -7,613 | -8,841 |
その他の包括利益累計額合計 | -37,890 | -22,521 |
純資産合計 | 1,365,466 | 1,019,184 |
負債純資産合計 | 1,656,196 | 1,317,608 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 925,965 | 627,378 |
売掛金 | 63,246 | 93,185 |
有価証券 | 300,000 | 200,000 |
商品及び製品 | 102,195 | 92,289 |
仕掛品 | 8,247 | 1,845 |
原材料及び貯蔵品 | 8,826 | 9,882 |
前払費用 | 28,167 | 29,768 |
その他 | 8,898 | 12,204 |
貸倒引当金 | -16 | -28 |
流動資産合計 | 1,445,531 | 1,066,526 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 121,477 | 144,243 |
減価償却累計額 | -105,832 | -120,326 |
建物附属設備(純額) | 15,645 | 23,916 |
機械及び装置 | 19,301 | 18,712 |
減価償却累計額 | -18,727 | -18,380 |
機械及び装置(純額) | 573 | 331 |
工具 | 417,416 | 427,016 |
減価償却累計額 | -367,088 | -396,695 |
工具 | 50,328 | 30,321 |
有形固定資産合計 | 66,546 | 54,569 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 395 | 300 |
ソフトウエア | 19,726 | 13,118 |
電話加入権 | 131 | 131 |
無形固定資産合計 | 20,253 | 13,550 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,816 | 102,710 |
関係会社株式 | 42,580 | 97,285 |
長期前払費用 | 9,364 | 9,223 |
差入保証金 | 17,191 | 13,653 |
投資その他の資産合計 | 154,953 | 222,872 |
固定資産合計 | 241,753 | 290,992 |
資産合計 | 1,687,285 | 1,357,518 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 7,223 |
1年内返済予定の長期借入金 | 57,792 | 69,216 |
未払金 | 33,429 | 25,635 |
未払費用 | 319 | 857 |
未払法人税等 | 5,282 | 5,282 |
預り金 | 62,014 | 23,624 |
その他 | 1,830 | 3,418 |
流動負債合計 | 160,667 | 135,257 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 129,068 | 134,140 |
繰延税金負債 | - | 4,213 |
資産除去債務 | - | 23,262 |
固定負債合計 | 129,068 | 161,615 |
負債合計 | 289,735 | 296,873 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,125,632 | 2,125,632 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 673,100 | 673,100 |
資本剰余金合計 | 673,100 | 673,100 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,370,905 | -1,724,406 |
利益剰余金合計 | -1,370,905 | -1,724,406 |
株主資本合計 | 1,427,826 | 1,074,325 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -30,277 | -13,680 |
その他の包括利益累計額合計 | -30,277 | -13,680 |
純資産合計 | 1,397,549 | 1,060,645 |
負債純資産合計 | 1,687,285 | 1,357,518 |