四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年5月11日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,979 | 11,817 |
受取手形及び売掛金 | 19,460 | 29,340 |
商品及び製品 | 16,997 | 23,184 |
仕掛品 | 1,088 | 1,048 |
原材料及び貯蔵品 | 5,073 | 4,753 |
繰延税金資産 | 1,231 | 1,372 |
その他 | 2,084 | 2,541 |
貸倒引当金 | -31 | -44 |
流動資産計 | 57,884 | 74,013 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,276 | 27,248 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,116 | -12,308 |
建物及び構築物(純額) | 12,159 | 14,939 |
機械装置及び運搬具 | 10,539 | 12,318 |
減価償却累計額 | -8,299 | -8,469 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,239 | 3,849 |
土地 | 7,887 | 7,901 |
リース資産 | 521 | 517 |
減価償却累計額 | -253 | -276 |
リース資産(純額) | 267 | 240 |
建設仮勘定 | 4,418 | 474 |
その他 | 7,657 | 7,944 |
減価償却累計額 | -6,198 | -6,345 |
その他(純額) | 1,458 | 1,599 |
有形固定資産合計 | 28,431 | 29,005 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,834 | 10,333 |
リース資産 | 19 | 17 |
その他 | 1,279 | 1,239 |
無形固定資産合計 | 12,132 | 11,590 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,828 | 6,080 |
退職給付に係る資産 | 2,339 | 2,394 |
繰延税金資産 | 28 | 24 |
その他 | 727 | 718 |
貸倒引当金 | -6 | -5 |
投資その他の資産合計 | 8,917 | 9,212 |
固定資産計 | 49,482 | 49,809 |
資産の部合計 | 107,366 | 123,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,925 | 31,113 |
短期借入金 | 4,997 | 18,441 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,667 | 2,674 |
未払金 | 6,560 | 5,616 |
未払法人税等 | 1,415 | 1,199 |
未払消費税等 | 502 | 237 |
賞与引当金 | 483 | 1,255 |
返品調整引当金 | 825 | 543 |
その他 | 3,786 | 3,739 |
流動負債計 | 47,165 | 64,822 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,838 | 7,192 |
繰延税金負債 | 1,065 | 1,104 |
役員退職慰労引当金 | 154 | 105 |
退職給付に係る負債 | 670 | 653 |
資産除去債務 | 430 | 431 |
その他 | 849 | 796 |
固定負債計 | 11,008 | 10,283 |
負債の部合計 | 58,174 | 75,105 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | 3,168 | 3,415 |
利益剰余金 | 35,566 | 35,288 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 42,099 | 42,068 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,329 | 1,315 |
為替換算調整勘定 | 374 | 301 |
退職給付に係る調整累計額 | -282 | -248 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,420 | 1,367 |
非支配株主持分 | 5,672 | 5,281 |
純資産の部合計 | 49,192 | 48,717 |
負債・純資産合計 | 107,366 | 123,822 |