有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 24,732,907 | 24,712,207 |
売上原価 | 20,799,235 | 21,398,039 |
売上総利益 | 3,933,672 | 3,314,168 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 899,132 | 791,193 |
報酬及び給料手当 | 966,635 | 1,085,960 |
賞与引当金繰入額 | 66,895 | 54,373 |
退職給付費用 | 12,634 | 11,111 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 14,763 | 14,807 |
福利厚生費 | 207,601 | 209,038 |
消耗品費 | 153,577 | 178,655 |
減価償却費 | 155,969 | 151,896 |
地代家賃及びリース料 | 134,042 | 156,488 |
保険料 | 16,306 | 15,297 |
租税公課 | 50,336 | 53,433 |
交際費 | 35,848 | 35,208 |
貸倒引当金繰入額 | 4,025 | - |
その他 | 416,463 | 390,681 |
販売費・一般管理費計 | 3,134,233 | 3,148,146 |
全事業営業利益 | 799,439 | 166,022 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 10,537 | 25,238 |
受取配当金 | 5,518 | 9,602 |
為替差益 | 115,216 | 124,782 |
その他 | 73,368 | 84,511 |
営業外収益計 | 204,641 | 244,135 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26,615 | 42,297 |
その他 | 303 | 325 |
営業外費用計 | 26,919 | 42,623 |
当期経常利益 | 977,160 | 367,534 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,332 | 3,937 |
特別利益計 | 2,332 | 3,937 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,254 |
固定資産除却損 | 13,252 | 8,280 |
投資有価証券売却損 | - | 224 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,193 |
特別損失計 | 13,252 | 11,953 |
税引前当年度純利益 | 966,241 | 359,518 |
法人税等 | 279,720 | 107,324 |
法人税等調整額 | 6,928 | 5,928 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 679,593 | 246,265 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 76,770 | -14,672 |
当年度純利益 | 602,822 | 260,937 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 10,367,406 | 13,452,970 |
売上原価 | 8,948,212 | 12,084,739 |
売上総利益 | 1,419,194 | 1,368,231 |
販売費・一般管理費 | 1,400,588 | 1,283,272 |
全事業営業利益 | 18,605 | 84,958 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 137,733 | 129,062 |
為替差益 | 106,742 | 126,639 |
雑収入 | 16,277 | 11,952 |
営業外収益計 | 260,753 | 267,654 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,121 | 18,876 |
雑損失 | 102 | 325 |
営業外費用計 | 24,224 | 19,202 |
当期経常利益 | 255,134 | 333,410 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 556 | 1,375 |
特別利益計 | 556 | 1,375 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,254 |
固定資産除却費 | 3,688 | 813 |
投資有価証券売却損 | - | 224 |
特別損失計 | 3,688 | 2,292 |
税引前当年度純利益 | 252,002 | 332,493 |
法人税等 | 35,729 | 60,671 |
法人税等調整額 | 1,512 | 2,327 |
法人税等合計 | 37,242 | 62,999 |
当年度純利益 | 214,760 | 269,494 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 65,591 | 29,024 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 302,167 | 221,036 |
従業員給料及び手当 | 406,098 | 431,555 |
賞与引当金繰入額 | 35,045 | 32,520 |
退職給付費用 | 9,605 | 6,076 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,833 | 11,967 |
固定資産減価償却費 | 86,348 | 49,357 |