有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:58
【資料】
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【項目】
151項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金147,283千円191,410千円
未払事業税7,989千円23,251千円
退職給付引当金537,150千円524,945千円
投資有価証券評価損25,825千円17,898千円
貸倒引当金36,349千円39,784千円
繰越外国税額控除83,448千円41,404千円
税務上の繰越欠損金31,952千円-千円
その他95,230千円151,388千円
繰延税金資産小計965,230千円990,082千円
評価性引当額△120,729千円△133,153千円
繰延税金資産合計844,500千円856,929千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-千円△1,174千円
繰延税金負債合計-千円△1,174千円
繰延税金資産の純額844,500千円855,754千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
受取配当金の永久差異等△22.42%△15.76%
研究開発費等の特別税額控除-%△1.17%
役員賞与1.50%0.10%
外国税額控除△4.48%△1.30%
評価性引当額の増減3.31%0.66%
その他0.82%0.12%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
9.35%13.27%