ソフト99コーポレーション(4464)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,720,379 | 19,965,235 |
| 売上原価 | 13,872,744 | 13,122,848 |
| 売上総利益 | 6,847,634 | 6,842,387 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 572,034 | 543,820 |
| 販売促進費 | 422,677 | 300,567 |
| 運賃及び荷造費 | 571,806 | 532,865 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,445 | 6,839 |
| 役員報酬及び給料手当 | 1,819,194 | 1,692,544 |
| 退職給付費用 | 68,242 | 72,053 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 62,931 | 55,223 |
| 減価償却費 | 252,150 | 168,259 |
| 研究開発費 | - | 563,642 |
| その他 | 1,927,431 | 1,261,114 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,718,915 | 5,196,930 |
| 営業利益 | 1,128,719 | 1,645,456 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 100,477 | 87,834 |
| 受取配当金 | 28,286 | 20,591 |
| 匿名組合投資利益 | 1,086 | 1,432 |
| その他 | 94,759 | 86,059 |
| 営業外収益合計 | 224,610 | 195,918 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,409 | 678 |
| 手形売却損 | - | 2,223 |
| 投資事業組合運用損 | 43,620 | 9,196 |
| その他 | 10,668 | 5,931 |
| 営業外費用合計 | 56,699 | 18,029 |
| 経常利益 | 1,296,630 | 1,823,346 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6,293 | 7,838 |
| 固定資産売却益 | 68 | 22,018 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2 | 9,116 |
| その他 | - | 143,725 |
| 特別利益合計 | 6,364 | 182,699 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 192,330 | 7,446 |
| 投資有価証券評価損 | 337,823 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 7,841 |
| 減損損失 | 2,982,900 | 66,403 |
| その他 | 78,704 | 50,429 |
| 特別損失合計 | 3,591,759 | 132,121 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,288,764 | 1,873,924 |
| 法人税 | 429,364 | 828,484 |
| 法人税等調整額 | -307,256 | -32,790 |
| 法人税等合計 | 122,108 | 795,694 |
| 少数株主利益 | 12,161 | 13,760 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -2,423,034 | 1,064,470 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 8,993,221 | 9,210,511 |
| 不動産賃貸収入 | 625,303 | 630,681 |
| 売上高合計 | 9,618,524 | 9,841,193 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 826,119 | 849,740 |
| 当期製品仕入高 | 501,873 | 622,888 |
| 当期製品製造原価 | 4,502,382 | 4,526,467 |
| 合計 | 5,830,375 | 5,999,096 |
| 製品期末たな卸高 | 849,740 | 924,828 |
| 他勘定振替高 | 115,269 | 36,013 |
| 不動産賃貸原価 | 349,443 | 278,105 |
| 売上原価 | 5,214,808 | 5,316,360 |
| 売上総利益 | 4,403,716 | 4,524,833 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 426,851 | 361,417 |
| 販売促進費 | 351,779 | 235,346 |
| 運賃及び荷造費 | 390,407 | 361,476 |
| 役員報酬 | 172,168 | 153,612 |
| 給料手当及び賞与 | 868,598 | 831,017 |
| 退職給付費用 | 49,145 | 53,072 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,260 | 24,860 |
| 法定福利費 | 154,457 | 148,915 |
| 福利厚生費 | 12,546 | 9,655 |
| 旅費及び交通費 | 118,195 | 99,942 |
| 租税公課 | 59,228 | 66,249 |
| 減価償却費 | 139,112 | 131,196 |
| 研究開発費 | 368,318 | 401,900 |
| その他 | 659,987 | 601,731 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,801,057 | 3,480,393 |
| 営業利益 | 602,659 | 1,044,439 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 61,296 | 55,936 |
| 有価証券利息 | 74,569 | 68,581 |
| 受取配当金 | 167,069 | 144,389 |
| 仕入割引 | 11,048 | 11,253 |
| その他 | 39,833 | 43,270 |
| 営業外収益合計 | 353,817 | 323,431 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,402 | 647 |
| 手形売却損 | - | 2,223 |
| 投資事業組合運用損 | 43,274 | 8,835 |
| その他 | 2,034 | 391 |
| 営業外費用合計 | 47,711 | 12,097 |
| 経常利益 | 908,765 | 1,355,772 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6,293 | 7,838 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 5,502 |
| 製品保証引当金戻入額 | - | 113,540 |
| 受取補償金 | - | 16,952 |
| 特別利益合計 | 6,293 | 143,833 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 1,499,685 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 520,000 | - |
| 固定資産除却損 | 498 | 5,297 |
| 投資有価証券評価損 | 337,823 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 7,841 |
| 製品回収関連費用 | 1,832 | - |
| 減損損失 | - | 66,403 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | - | 34,563 |
| ゴルフ会員権売却損 | - | 9,595 |
| 会員権評価損 | - | 4,970 |
| その他 | 20,041 | - |
| 特別損失合計 | 2,379,881 | 128,671 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,464,822 | 1,370,935 |
| 法人税 | 164,072 | 575,712 |
| 法人税等調整額 | 134,000 | -15,000 |
| 法人税等合計 | 298,072 | 560,712 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,762,895 | 810,222 |