5019 出光興産

5019
2026/10/01
時価
1兆8690億円
PER 予
24.42倍
2010年以降
赤字-61.91倍
(2010-2026年)
PBR
1.11倍
2010年以降
0.36-1.51倍
(2010-2026年)
配当 予
2.36%
ROE 予
4.55%
ROA 予
1.24%
資料
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出光興産(5019)の貸借対照表

【提出】
2016年6月28日 14:19
【資料】
有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金112,959121,120
受取手形及び売掛金321,703259,817
たな卸資産513,801362,746
繰延税金資産31,96924,557
その他106,38192,748
貸倒引当金-1,874-2,330
流動資産計1,084,940858,661
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)143,014191,512
機械装置及び運搬具(純額)248,906235,916
土地589,485586,690
建設仮勘定111,6669,379
その他(純額)42,67043,084
有形固定資産合計1,135,7431,066,583
無形固定資産
のれん10,3819,699
その他14,83213,866
無形固定資産合計25,21323,566
投資その他の資産
投資有価証券237,751255,021
関係会社出資金31,70124,051
長期貸付金4,32320,904
退職給付に係る資産267340
繰延税金資産36,64561,704
油田プレミアム資産80,19023,188
その他94,41368,566
貸倒引当金-191-468
投資その他の資産合計485,102453,308
固定資産計1,646,0601,543,457
資産の部合計2,731,0012,402,118
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金366,559291,676
短期借入金376,525293,947
コマーシャル・ペーパー26,997-
未払金232,565255,994
未払法人税等6,0613,856
繰延税金負債262193
賞与引当金6,2996,157
その他112,34685,345
流動負債計1,127,619937,171
固定負債
社債65,00065,000
長期借入金537,658550,639
繰延税金負債32,56313,011
再評価に係る繰延税金負債92,50895,795
退職給付に係る負債15,64221,351
修繕引当金26,53028,440
資産除去債務93,81379,843
油田プレミアム負債83,09829,042
その他26,18144,162
固定負債計972,997927,286
負債の部合計2,100,6161,864,457
純資産の部
株主資本
資本金108,606108,606
資本剰余金71,13171,131
利益剰余金212,119168,990
自己株式-130-130
株主資本合計391,727348,597
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金9,9204,527
繰延ヘッジ損益-7,896-12,854
土地再評価差額金157,460154,263
為替換算調整勘定34,79510,764
退職給付に係る調整累計額1,243-4,656
その他の包括利益累計額合計195,522152,045
非支配株主持分43,13437,018
純資産の部合計630,384537,660
負債・純資産合計2,731,0012,402,118

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金37,54728,430
受取手形240234
売掛金249,188199,663
商品及び製品269,277170,301
原材料及び貯蔵品180,949128,154
前払費用3,6612,799
短期貸付金39,97436,557
繰延税金資産28,92122,570
その他64,48683,102
貸倒引当金-1,805-2,456
流動資産計872,441669,358
固定資産
有形固定資産
建物50,92050,184
構築物62,04462,880
油槽24,81524,862
機械及び装置90,95785,457
車両及び運搬具(純額)700617
工具器具・備品(純額)6,3286,514
土地586,452585,187
建設仮勘定3,1023,384
有形固定資産合計825,321819,087
無形固定資産
借地権8,1848,257
ソフトウエア2,0271,609
その他326329
無形固定資産合計10,53910,196
投資その他の資産
投資有価証券41,53233,486
関係会社株式278,476303,674
長期貸付金9,3367,830
繰延税金資産32,26253,742
その他24,04242,981
貸倒引当金-175-457
投資その他の資産合計385,475441,257
固定資産計1,221,3351,270,542
資産の部合計2,093,7761,939,900
負債の部
流動負債
買掛金309,291244,868
短期借入金337,659250,838
コマーシャル・ペーパー26,997-
未払金225,620249,425
未払費用2,4382,206
前受金26,35523,771
預り金51,56563,198
賞与引当金4,2744,148
その他22,19616,391
流動負債計1,006,397854,848
固定負債
社債65,00065,000
長期借入金487,342489,030
再評価に係る繰延税金負債92,50895,795
退職給付引当金15,00812,316
修繕引当金25,37827,416
その他20,08737,391
固定負債計705,325726,950
負債の部合計1,711,7221,581,799
純資産の部
株主資本
資本金108,606108,606
資本剰余金
資本準備金57,24557,245
その他資本剰余金10,35410,354
資本剰余金合計67,59967,599
利益剰余金
利益準備金1,0811,081
その他利益剰余金
特別償却準備金1,8321,566
海外投資等損失準備金596448
固定資産圧縮積立金34,24335,099
繰越利益剰余金5,849-7,748
利益剰余金合計43,60230,447
自己株式-130-130
株主資本合計219,678206,523
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金8,5563,376
繰延ヘッジ損益-3,641-6,062
土地再評価差額金157,460154,263
その他の包括利益累計額合計162,374151,578
純資産の部合計382,053358,101
負債・純資産合計2,093,7761,939,900

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品315,999220,876
仕掛品683666
原材料及び貯蔵品197,118141,203
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-2,127,978-2,171,787

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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