有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 88,424 | 91,850 |
受取手形及び売掛金 | 486,185 | 453,316 |
たな卸資産 | 535,636 | 586,561 |
その他 | 98,422 | 94,801 |
貸倒引当金 | -432 | -1,101 |
流動資産計 | 1,208,236 | 1,225,427 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 183,269 | 172,512 |
機械装置及び運搬具(純額) | 185,959 | 182,800 |
土地 | 579,743 | 576,288 |
建設仮勘定 | 13,057 | 14,853 |
その他(純額) | 44,753 | 45,573 |
有形固定資産合計 | 1,006,782 | 992,028 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,723 | 7,214 |
その他 | 14,045 | 17,536 |
無形固定資産合計 | 20,768 | 24,750 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 422,436 | 400,847 |
関係会社出資金 | 25,479 | 14,388 |
長期貸付金 | 56,348 | 74,816 |
退職給付に係る資産 | 344 | 279 |
繰延税金資産 | 64,797 | 56,619 |
油田プレミアム資産 | 33,081 | - |
その他 | 82,054 | 101,844 |
貸倒引当金 | -64 | -696 |
投資その他の資産合計 | 684,477 | 648,100 |
固定資産計 | 1,712,029 | 1,664,879 |
資産の部合計 | 2,920,265 | 2,890,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 429,550 | 399,176 |
短期借入金 | 142,873 | 154,715 |
コマーシャル・ペーパー | 138,001 | 204,000 |
1年内償還予定の社債 | 25,000 | 10,000 |
未払金 | 295,421 | 305,563 |
未払法人税等 | 27,542 | 30,634 |
賞与引当金 | 8,111 | 8,169 |
その他 | 95,106 | 83,541 |
流動負債計 | 1,161,607 | 1,195,800 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | 50,000 |
長期借入金 | 546,171 | 531,168 |
繰延税金負債 | 12,044 | 10,574 |
再評価に係る繰延税金負債 | 87,972 | 88,595 |
退職給付に係る負債 | 13,972 | 11,996 |
修繕引当金 | 27,112 | 38,267 |
資産除去債務 | 49,178 | 51,620 |
油田プレミアム負債 | 39,274 | - |
その他 | 37,002 | 33,353 |
固定負債計 | 852,727 | 815,575 |
負債の部合計 | 2,014,335 | 2,011,376 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 168,351 | 168,351 |
資本剰余金 | 130,875 | 130,876 |
利益剰余金 | 403,745 | 466,750 |
自己株式 | -133 | -56,022 |
株主資本合計 | 702,839 | 709,955 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,105 | 5,734 |
繰延ヘッジ損益 | -4,083 | -6,730 |
土地再評価差額金 | 158,171 | 155,535 |
為替換算調整勘定 | 919 | -21,330 |
退職給付に係る調整累計額 | 748 | -1,064 |
その他の包括利益累計額合計 | 165,861 | 132,144 |
非支配株主持分 | 37,228 | 36,831 |
純資産の部合計 | 905,929 | 878,931 |
負債・純資産合計 | 2,920,265 | 2,890,307 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,785 | 16,758 |
受取手形 | 207 | 202 |
売掛金 | 373,369 | 349,801 |
商品及び製品 | 258,505 | 258,512 |
原材料及び貯蔵品 | 200,190 | 223,048 |
前払費用 | 3,007 | 3,264 |
短期貸付金 | 27,944 | 31,659 |
その他 | 69,667 | 68,476 |
貸倒引当金 | -797 | -962 |
流動資産計 | 950,881 | 950,760 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,917 | 46,664 |
構築物 | 62,137 | 62,308 |
油槽 | 23,151 | 22,671 |
機械及び装置 | 79,390 | 76,749 |
車両運搬具 | 1,618 | 1,449 |
工具 | 5,379 | 7,094 |
土地 | 576,965 | 573,666 |
建設仮勘定 | 8,055 | 8,134 |
有形固定資産合計 | 804,615 | 798,738 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 8,285 | 8,293 |
ソフトウエア | 2,647 | 6,189 |
その他 | 394 | 491 |
無形固定資産合計 | 11,327 | 14,974 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,780 | 31,825 |
関係会社株式 | 451,062 | 454,889 |
長期貸付金 | 14,196 | 12,891 |
繰延税金資産 | 53,653 | 52,436 |
その他 | 46,168 | 58,990 |
貸倒引当金 | -54 | -52 |
投資その他の資産合計 | 601,807 | 610,981 |
固定資産計 | 1,417,749 | 1,424,695 |
資産の部合計 | 2,368,631 | 2,375,455 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 341,189 | 288,151 |
短期借入金 | 123,578 | 141,504 |
コマーシャル・ペーパー | 138,001 | 204,000 |
1年内償還予定の社債 | 25,000 | 10,000 |
未払金 | 290,982 | 299,485 |
未払費用 | 2,543 | 2,771 |
未払法人税等 | - | 4,451 |
前受金 | 22,422 | 22,413 |
預り金 | 92,168 | 110,274 |
賞与引当金 | 6,150 | 6,244 |
その他 | 22,331 | 14,808 |
流動負債計 | 1,064,368 | 1,104,106 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | 50,000 |
長期借入金 | 479,122 | 470,370 |
再評価に係る繰延税金負債 | 87,972 | 88,595 |
退職給付引当金 | 12,316 | 8,869 |
修繕引当金 | 25,227 | 37,079 |
その他 | 29,719 | 26,792 |
固定負債計 | 674,357 | 681,706 |
負債の部合計 | 1,738,726 | 1,785,813 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 168,351 | 168,351 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 116,990 | 116,990 |
その他資本剰余金 | 10,354 | 10,354 |
資本剰余金合計 | 127,344 | 127,344 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,081 | 1,081 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 941 | 627 |
海外投資等損失準備金 | 736 | 302 |
固定資産圧縮積立金 | 32,448 | 32,985 |
繰越利益剰余金 | 134,210 | 157,215 |
利益剰余金合計 | 169,417 | 192,212 |
自己株式 | -133 | -56,022 |
株主資本合計 | 464,980 | 431,885 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,901 | 4,695 |
繰延ヘッジ損益 | -1,148 | -2,475 |
土地再評価差額金 | 158,171 | 155,535 |
その他の包括利益累計額合計 | 164,924 | 157,755 |
純資産の部合計 | 629,904 | 589,641 |
負債・純資産合計 | 2,368,631 | 2,375,455 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 317,388 | 345,672 |
仕掛品 | 986 | 958 |
原材料及び貯蔵品 | 217,261 | 239,930 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,145,422 | -2,152,954 |
注記等(個別)