TOYO TIRE(5105)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 328,371 | 287,726 |
| 売上原価 | 253,186 | 212,666 |
| 売上総利益 | 75,185 | 75,060 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 19,332 | 16,159 |
| 広告宣伝費 | 5,573 | 3,603 |
| 給料及び手当 | 24,690 | 22,291 |
| 減価償却費 | 4,038 | 3,760 |
| その他 | 24,514 | 20,580 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 78,149 | 66,395 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -2,964 | 8,664 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 128 | 80 |
| 受取配当金 | 841 | 570 |
| 為替差益 | - | 642 |
| 持分法による投資利益 | 887 | 1,997 |
| 受取賃貸料 | 250 | 262 |
| その他 | 945 | 682 |
| 営業外収益合計 | 3,053 | 4,235 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,238 | 2,368 |
| 為替差損 | 1,342 | - |
| 債権流動化費用 | 246 | 55 |
| その他 | 1,440 | 1,496 |
| 営業外費用合計 | 6,267 | 3,921 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -6,179 | 8,979 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 223 | - |
| 投資有価証券売却益 | 669 | 1,222 |
| 事業譲渡益 | 600 | - |
| 特別利益合計 | 1,494 | 1,222 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,207 | 489 |
| 投資有価証券評価損 | 625 | 165 |
| 子会社株式売却損 | - | 197 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 899 |
| 構造改革費用 | - | 484 |
| 製品補償引当金繰入額 | 570 | - |
| たな卸資産評価損 | 1,001 | - |
| 退職給付費用 | 1,237 | - |
| 減損損失 | 299 | - |
| 訴訟関連損失 | 136 | - |
| 事業整理損 | 635 | - |
| 特別損失合計 | 5,714 | 2,237 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -10,399 | 7,965 |
| 法人税 | 1,403 | 1,324 |
| 法人税等調整額 | -1,340 | 3,236 |
| 法人税等合計 | 62 | 4,560 |
| 少数株主利益 | 260 | 447 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -10,722 | 2,957 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 216,903 | 186,030 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 11,638 | 11,140 |
| 当期製品製造原価 | 131,926 | 106,922 |
| 当期商品仕入高 | 56,970 | 42,612 |
| 合計 | 200,535 | 160,675 |
| 製品社内使用等振替高 | 383 | 274 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 11,140 | 9,408 |
| 商品及び製品評価損 | 696 | - |
| 売上原価合計 | 188,315 | 150,993 |
| 売上総利益 | 28,588 | 35,037 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 14,145 | 11,871 |
| 販売促進費 | 469 | 256 |
| 広告宣伝費 | 1,076 | 75 |
| 旅費及び通信費 | 1,134 | 721 |
| 保管費 | 3,182 | 2,534 |
| 従業員給料 | 6,171 | 5,140 |
| 賞与 | 1,499 | 1,556 |
| 退職給付費用 | 597 | 735 |
| 賃借料 | 1,205 | 968 |
| 減価償却費 | 2,759 | 2,684 |
| 試験研究費 | 2,244 | 1,817 |
| その他 | 5,062 | 3,952 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 39,549 | 32,317 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -10,961 | 2,719 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 313 | 77 |
| 受取配当金 | 3,469 | 4,011 |
| 不動産賃貸料 | 641 | 375 |
| 原材料売却益 | 107 | 9 |
| 為替差益 | - | 572 |
| その他 | 537 | 403 |
| 営業外収益合計 | 5,069 | 5,448 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,028 | 1,052 |
| 社債利息 | 310 | 350 |
| 減価償却費 | 249 | 154 |
| 為替差損 | 788 | - |
| 債権流動化費用 | 246 | 55 |
| その他 | 880 | 1,117 |
| 営業外費用合計 | 3,503 | 2,732 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -9,396 | 5,436 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 223 | - |
| 投資有価証券売却益 | 669 | 1,222 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 3,566 |
| 特別利益合計 | 892 | 4,789 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 986 | 417 |
| 投資有価証券評価損 | 624 | 159 |
| 構造改革費用 | - | 703 |
| 子会社株式売却損 | - | 44 |
| 減損損失 | - | 289 |
| 製品補償引当金繰入額 | 570 | - |
| たな卸資産評価損 | 1,028 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 164 | - |
| 子会社株式評価損 | 1,097 | - |
| 事業整理損 | 635 | - |
| 特別損失合計 | 5,107 | 1,614 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -13,611 | 8,610 |
| 法人税 | 161 | 29 |
| 過年度法人税等 | - | 65 |
| 法人税等調整額 | -2,230 | 2,460 |
| 法人税等合計 | -2,069 | 2,554 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -11,542 | 6,056 |