訂正有価証券報告書-第129期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,870 | 21,929 | |||||||||
| 受取手形 | 922 | 159 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 2,598 | ※1 1,794 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 38,317 | ※1 37,285 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,378 | 2,452 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,775 | 3,670 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,058 | 1,936 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 11,555 | ※1 10,508 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 26,400 | 23,362 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,540 | 1,676 | |||||||||
| その他 | ※1 1,515 | ※1 269 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △102 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 100,826 | 105,040 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,419 | 14,319 | |||||||||
| 構築物 | 1,212 | 1,139 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,935 | 15,076 | |||||||||
| 車両運搬具 | 71 | 70 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,723 | 2,699 | |||||||||
| 土地 | 7,594 | 7,435 | |||||||||
| リース資産 | 3 | ― | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,323 | 1,651 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 43,280 | 42,389 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 営業権 | 1,100 | 860 | |||||||||
| ソフトウエア等 | 5,023 | 6,045 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,123 | 6,905 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,365 | 2,397 | |||||||||
| 関係会社株式・出資金 | 85,916 | 94,330 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,494 | 11,886 | |||||||||
| 前払年金費用 | 5,659 | 5,750 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 303 | |||||||||
| その他 | 659 | 1,456 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △42 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 100,052 | 116,080 | |||||||||
| 固定資産合計 | 149,455 | 165,374 | |||||||||
| 資産合計 | 250,281 | 270,414 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 40,123 | ※1 40,526 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 18,696 | ※1 16,051 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,824 | ※1 7,594 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 3,828 | ※1 4,291 | |||||||||
| 未払法人税等 | 115 | 241 | |||||||||
| 預り金 | 577 | 570 | |||||||||
| 引当金 | 322 | 192 | |||||||||
| その他 | ※1 507 | ※1 76 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,992 | 84,541 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 45,000 | 55,217 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 358 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,918 | 2,995 | |||||||||
| その他の引当金 | 27 | ― | |||||||||
| その他 | 1,803 | 1,068 | |||||||||
| 固定負債合計 | 75,106 | 89,280 | |||||||||
| 負債合計 | 157,098 | 173,821 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,145 | 12,145 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,867 | 10,867 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,867 | 10,867 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,456 | 1,456 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 34 | 43 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 258 | 260 | |||||||||
| 別途積立金 | 74,593 | 74,593 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,356 | △2,215 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 70,985 | 74,137 | |||||||||
| 自己株式 | △268 | △269 | |||||||||
| 株主資本合計 | 93,729 | 96,880 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | 77 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △602 | △364 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △546 | △287 | |||||||||
| 純資産合計 | 93,183 | 96,593 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 250,281 | 270,414 | |||||||||