有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,815 | 14,875 |
受取手形及び売掛金 | 13,411 | 12,808 |
商品及び製品 | 8,307 | 9,543 |
仕掛品 | 1,306 | 1,389 |
原材料及び貯蔵品 | 1,873 | 2,488 |
繰延税金資産 | 573 | 544 |
その他 | 488 | 565 |
貸倒引当金 | -138 | -80 |
流動資産合計 | 40,637 | 42,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,938 | 19,407 |
減価償却累計額 | -11,820 | -12,446 |
建物及び構築物(純額) | 7,118 | 6,960 |
機械装置及び運搬具 | 34,146 | 37,387 |
減価償却累計額 | -27,521 | -30,330 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,625 | 7,057 |
工具 | 11,061 | 11,481 |
減価償却累計額 | -9,574 | -10,041 |
工具 | 1,486 | 1,439 |
土地 | 4,131 | 4,184 |
建設仮勘定 | 247 | 1,166 |
有形固定資産合計 | 19,608 | 20,808 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 1 | 1 |
その他 | 66 | 74 |
無形固定資産合計 | 68 | 76 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,495 | 9,473 |
その他 | 330 | 321 |
貸倒引当金 | -64 | -24 |
投資その他の資産合計 | 8,760 | 9,770 |
固定資産合計 | 28,437 | 30,655 |
資産合計 | 69,075 | 72,790 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,807 | 7,723 |
短期借入金 | 3,904 | 4,718 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,450 | 2,674 |
未払金 | 1,774 | 1,386 |
未払法人税等 | 944 | 864 |
賞与引当金 | 409 | 418 |
その他 | 1,636 | 1,719 |
流動負債合計 | 18,927 | 19,505 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,763 | 4,917 |
長期未払金 | 693 | 645 |
繰延税金負債 | 1,876 | 2,674 |
退職給付引当金 | 327 | 404 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 25 |
資産除去債務 | 78 | 78 |
長期預り保証金 | 354 | 393 |
固定負債合計 | 10,117 | 9,139 |
負債合計 | 29,045 | 28,644 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,150 | 8,150 |
資本剰余金 | 7,130 | 5,480 |
利益剰余金 | 29,289 | 31,917 |
自己株式 | -4,036 | -3,410 |
株主資本合計 | 40,533 | 42,138 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,612 | 4,650 |
為替換算調整勘定 | -4,116 | -2,642 |
その他の包括利益累計額合計 | -503 | 2,008 |
純資産合計 | 40,029 | 44,146 |
負債純資産合計 | 69,075 | 72,790 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,432 | 9,623 |
受取手形 | 2,004 | 2,015 |
売掛金 | 14,211 | 13,044 |
商品及び製品 | 2,365 | 2,209 |
仕掛品 | 507 | 1,268 |
原材料及び貯蔵品 | 316 | 348 |
繰延税金資産 | 253 | 253 |
短期貸付金 | 1,319 | 2,004 |
その他 | 764 | 806 |
貸倒引当金 | -81 | -53 |
流動資産合計 | 33,093 | 31,522 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,970 | 14,069 |
減価償却累計額 | -8,673 | -9,030 |
建物(純額) | 5,296 | 5,038 |
構築物 | 1,585 | 1,638 |
減価償却累計額 | -1,286 | -1,327 |
構築物(純額) | 298 | 310 |
機械及び装置 | 14,396 | 14,455 |
減価償却累計額 | -13,130 | -13,396 |
機械及び装置(純額) | 1,266 | 1,058 |
車両運搬具 | 123 | 119 |
減価償却累計額 | -117 | -116 |
車両運搬具(純額) | 6 | 3 |
工具 | 8,224 | 8,273 |
減価償却累計額 | -7,213 | -7,320 |
工具 | 1,011 | 952 |
土地 | 3,375 | 3,375 |
建設仮勘定 | 104 | 121 |
有形固定資産合計 | 11,358 | 10,861 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 1 | 1 |
借地権 | 12 | 12 |
電話加入権 | 26 | 26 |
その他 | 3 | 1 |
無形固定資産合計 | 44 | 42 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,754 | 9,359 |
関係会社株式 | 16,167 | 16,051 |
関係会社長期貸付金 | 539 | 412 |
破産更生債権等 | 50 | 0 |
その他 | 216 | 216 |
貸倒引当金 | -51 | -9 |
投資損失引当金 | -1,163 | -942 |
投資その他の資産合計 | 23,514 | 25,088 |
固定資産合計 | 34,918 | 35,991 |
資産合計 | 68,011 | 67,514 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 411 | 416 |
買掛金 | 9,068 | 7,948 |
短期借入金 | 2,303 | 2,303 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,795 | 2,001 |
未払金 | 1,641 | 1,368 |
未払費用 | 517 | 514 |
未払法人税等 | 667 | 733 |
預り金 | 2,332 | 2,266 |
賞与引当金 | 332 | 333 |
設備関係支払手形 | 21 | 37 |
その他 | 226 | 113 |
流動負債合計 | 20,316 | 18,036 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,249 | 4,032 |
長期未払金 | 693 | 645 |
繰延税金負債 | 2,187 | 2,859 |
資産除去債務 | 78 | 78 |
長期預り保証金 | 263 | 301 |
固定負債合計 | 8,472 | 7,917 |
負債合計 | 28,789 | 25,954 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,150 | 8,150 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,037 | 2,037 |
その他資本剰余金 | 5,019 | 3,369 |
資本剰余金合計 | 7,056 | 5,407 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
価格変動準備金 | 150 | 150 |
海外投資等損失準備金 | 258 | 258 |
固定資産圧縮積立金 | 777 | 748 |
特別償却積立金 | 1 | 2 |
別途積立金 | 2,019 | 2,019 |
繰越利益剰余金 | 21,235 | 23,593 |
利益剰余金合計 | 24,441 | 26,770 |
自己株式 | -4,036 | -3,410 |
株主資本合計 | 35,612 | 36,917 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,610 | 4,641 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,610 | 4,641 |
純資産合計 | 39,222 | 41,559 |
負債純資産合計 | 68,011 | 67,514 |