櫻護謨(5189)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,811,126 | 10,392,443 |
| 売上原価 | 7,130,408 | 7,734,048 |
| 売上総利益 | 2,680,718 | 2,658,395 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,735,535 | 1,855,229 |
| 全事業営業利益 | 945,183 | 803,165 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 47 |
| 受取配当金 | 6,741 | 7,825 |
| 受取地代家賃 | 10,797 | 11,333 |
| 保険返戻金 | - | 29,954 |
| 為替差益 | 1,146 | 2,055 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,669 | - |
| 雑収入 | 6,561 | 9,861 |
| 営業外収益計 | 26,979 | 61,078 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 49,021 | 44,867 |
| 社債利息 | 2,250 | 1,739 |
| 社債発行費 | - | 2,509 |
| 雑支出 | 10,410 | 7,047 |
| 営業外費用計 | 61,683 | 56,163 |
| 当期経常利益 | 910,479 | 808,080 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,160 | 6,127 |
| 投資有価証券売却益 | 165 | 24,164 |
| 特別利益計 | 4,326 | 30,291 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,681 | 1,795 |
| 減損損失 | 3,719 | - |
| 特別損失計 | 6,401 | 1,795 |
| 税引前当年度純利益 | 908,404 | 836,577 |
| 法人税 | 356,471 | 295,842 |
| 法人税等調整額 | -14,093 | -26,785 |
| 法人税等合計 | 342,378 | 269,056 |
| 四半期純利益 | 566,025 | 567,520 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 566,025 | 567,520 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,932,354 | 9,454,405 |
| 売上原価 | 6,464,591 | 7,027,864 |
| 売上総利益 | 2,467,763 | 2,426,541 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,635,340 | 1,725,589 |
| 全事業営業利益 | 832,422 | 700,951 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 37,688 | 38,404 |
| 保険返戻金 | - | 29,954 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,629 | - |
| その他 | 21,957 | 26,559 |
| 営業外収益計 | 61,275 | 94,918 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 50,544 | 46,571 |
| 社債利息 | 2,250 | 1,739 |
| 社債発行費 | - | 2,509 |
| その他 | 9,954 | 7,047 |
| 営業外費用計 | 62,749 | 57,867 |
| 当期経常利益 | 830,947 | 738,002 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,160 | 6,114 |
| 投資有価証券売却益 | 165 | 24,164 |
| 特別利益計 | 4,326 | 30,279 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,681 | 1,485 |
| 減損損失 | 3,719 | - |
| 特別損失計 | 6,401 | 1,485 |
| 税引前当年度純利益 | 828,872 | 766,796 |
| 法人税 | 316,334 | 256,904 |
| 法人税等調整額 | -15,729 | -24,881 |
| 法人税等合計 | 300,604 | 232,022 |
| 四半期純利益 | 528,268 | 534,773 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 74,521 | 57,974 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 577,257 | 605,031 |
| 役員報酬 | 179,919 | 178,574 |
| 賞与引当金繰入額 | 78,657 | 80,471 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 83,000 | 75,000 |
| 退職給付費用 | 43,392 | 43,010 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,705 | 27,455 |
| 減価償却費 | 17,426 | 77,694 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 180,145 | 249,727 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 522,790 | 533,329 |
| 賞与引当金繰入額 | 74,617 | 73,977 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 83,000 | 75,000 |
| 退職給付費用 | 41,342 | 40,597 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,383 | 26,065 |
| 減価償却費 | 17,124 | 77,217 |