櫻護謨(5189)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,392,443 | 10,449,033 |
| 売上原価 | 7,734,048 | 7,783,597 |
| 売上総利益 | 2,658,395 | 2,665,436 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,855,229 | 1,939,909 |
| 全事業営業利益 | 803,165 | 725,526 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 42 |
| 受取配当金 | 7,825 | 7,452 |
| 受取地代家賃 | 11,333 | 11,944 |
| 保険返戻金 | 29,954 | 8,323 |
| 為替差益 | 2,055 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,874 |
| 雑収入 | 9,861 | 8,876 |
| 営業外収益計 | 61,078 | 38,514 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 44,867 | 42,146 |
| 社債利息 | 1,739 | 1,424 |
| 社債発行費 | 2,509 | 7,179 |
| 為替差損 | - | 2,672 |
| 雑支出 | 7,047 | 12,735 |
| 営業外費用計 | 56,163 | 66,157 |
| 当期経常利益 | 808,080 | 697,882 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6,127 | 2,422 |
| 投資有価証券売却益 | 24,164 | - |
| 特別利益計 | 30,291 | 2,422 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,795 | 1,510 |
| 特別損失計 | 1,795 | 1,510 |
| 税引前当年度純利益 | 836,577 | 698,794 |
| 法人税 | 295,842 | 276,789 |
| 法人税等調整額 | -26,785 | -5,968 |
| 法人税等合計 | 269,056 | 270,821 |
| 四半期純利益 | 567,520 | 427,973 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 567,520 | 427,973 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,454,405 | 9,782,010 |
| 売上原価 | 7,027,864 | 7,318,388 |
| 売上総利益 | 2,426,541 | 2,463,621 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,725,589 | 1,789,431 |
| 全事業営業利益 | 700,951 | 674,190 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 38,404 | 31,028 |
| 保険返戻金 | 29,954 | 8,323 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,868 |
| その他 | 26,559 | 25,324 |
| 営業外収益計 | 94,918 | 66,544 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,571 | 43,977 |
| 社債利息 | 1,739 | 1,424 |
| 社債発行費 | 2,509 | 7,179 |
| その他 | 7,047 | 13,921 |
| 営業外費用計 | 57,867 | 66,502 |
| 当期経常利益 | 738,002 | 674,232 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6,114 | 2,422 |
| 投資有価証券売却益 | 24,164 | - |
| 特別利益計 | 30,279 | 2,422 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,485 | 1,510 |
| 特別損失計 | 1,485 | 1,510 |
| 税引前当年度純利益 | 766,796 | 675,143 |
| 法人税 | 256,904 | 248,368 |
| 法人税等調整額 | -24,881 | -8,298 |
| 法人税等合計 | 232,022 | 240,069 |
| 四半期純利益 | 534,773 | 435,074 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 57,974 | 70,943 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 605,031 | 639,225 |
| 役員報酬 | 178,574 | 180,991 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,471 | 82,859 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 75,000 | 73,000 |
| 退職給付費用 | 43,010 | 46,780 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27,455 | 24,424 |
| 減価償却費 | 77,694 | 45,411 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 249,727 | 240,200 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 533,329 | 553,831 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,977 | 77,932 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 75,000 | 73,000 |
| 退職給付費用 | 40,597 | 43,875 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 26,065 | 22,967 |
| 減価償却費 | 77,217 | 44,959 |