5110 住友ゴム工業

5110
2024/04/30
時価
5034億円
PER 予
13.61倍
2009年以降
5.61-35.97倍
(2009-2023年)
PBR
0.81倍
2009年以降
0.45-1.65倍
(2009-2023年)
配当 予
3.03%
ROE 予
5.93%
ROA 予
2.92%
資料
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訂正有価証券報告書-第122期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年4月4日 12:06
【資料】
訂正有価証券報告書-第122期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高710,246780,608
売上原価450,225486,703
売上総利益260,021293,904
販売費及び一般管理費190,298216,849
全事業営業利益69,72277,055
営業外収益
受取利息815993
受取配当金353453
為替差益947
デリバティブ評価益7894,098
その他2,8192,820
営業外収益計5,7258,365
営業外費用
支払利息4,6444,810
手形売却損304269
為替差損3,561
持分法による投資損失1,091356
製造物賠償責任関連費用212319
その他1,8431,521
営業外費用計8,09610,839
当期経常利益67,35174,581
特別利益
固定資産売却益647
補助金収入500
特別利益計500647
特別損失
固定資産除売却損867760
関係会社株式売却損900311
減損損失1,737135
製品自主回収関連損失283
特別損失計3,7881,207
税引前当年度純利益64,06274,021
法人税25,07124,682
法人税等調整額-9481,686
法人税等合計24,12226,368
少数株主損益調整前当年度純利益39,94047,652
少数株主持分利益4,4882,858
当年度純利益35,45144,794

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高406,190448,938
売上原価
製品期首たな卸高21,14618,647
当期製品製造原価217,255211,045
当期外注製品仕入高107,687128,921
合計346,088358,614
製品期末たな卸高18,64718,585
製品売上原価327,441340,028
売上総利益78,748108,909
販売費及び一般管理費57,75574,909
全事業営業利益20,99234,000
営業外収益
受取利息606420
受取配当金5,1679,914
設備賃貸料274273
デリバティブ評価益1,2253,201
その他1,5071,381
営業外収益計8,78015,191
営業外費用
支払利息1,8841,664
社債利息1,2211,128
為替差損6,4992,334
製造物賠償責任関連費用212319
その他3751,137
営業外費用計10,1936,584
当期経常利益19,57942,606
特別利益
関係会社投資損失引当金戻入額6,9548,067
固定資産売却益14533
抱合せ株式消滅差益18
補助金収入500
特別利益計7,4688,619
特別損失
固定資産除却損673512
減損損失222107
固定資産売却損76
関係会社投資損失引当金繰入額16,800
製品自主回収関連損失283
特別損失計17,986626
税引前当年度純利益9,06150,599
法人税6,29810,843
法人税等調整額-977296
法人税等合計5,32011,139
当年度純利益3,74039,459

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-42-520
主要な販売費
及び一般管理費
販売促進費41,97948,200
広告宣伝費及び販売促進費24,64829,083
運送費及び保管費30,35735,151
貸倒引当金繰入額164433
人件費47,98552,325
賞与引当金繰入額1,4951,577
役員賞与引当金繰入額137133
退職給付費用2,1272,107
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費19,53821,822

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-292-54
主要な販売費
及び一般管理費
販売手数料19,33022,410
広告宣伝費及び販売促進費6,4227,107
運賃及び荷造費6,29911,712
保管費5,0526,114
給料及び手当4,3435,605
賞与引当金繰入額320415
役員賞与引当金繰入額138133
従業員賞与1,0661,390
退職給付費用400443
福利厚生費1,4141,639
減価償却費2,8163,852
貸倒引当金繰入額-3511
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費18,06620,408