ニッピ(7932)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,173 | 4,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,175 | 7,857 |
| 商品及び製品 | 4,361 | 4,949 |
| 仕掛品 | 997 | 518 |
| 原材料及び貯蔵品 | 317 | 864 |
| 未収還付法人税等 | 3 | 1 |
| 未収消費税等 | 67 | 125 |
| 繰延税金資産 | 708 | 409 |
| その他 | 365 | 526 |
| 貸倒引当金 | -46 | -60 |
| 流動資産合計 | 19,123 | 19,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,093 | 13,180 |
| 減価償却累計額 | -5,669 | -6,092 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,424 | 7,088 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,777 | 7,883 |
| 減価償却累計額 | -7,073 | -7,261 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 704 | 622 |
| 土地 | 24,847 | 22,689 |
| リース資産 | 229 | 323 |
| 減価償却累計額 | -81 | -135 |
| リース資産(純額) | 147 | 188 |
| 建設仮勘定 | 6,136 | 5,116 |
| その他 | 734 | 814 |
| 減価償却累計額 | -617 | -676 |
| その他(純額) | 116 | 138 |
| 有形固定資産合計 | 39,377 | 35,843 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 67 | 49 |
| その他 | 101 | 158 |
| 無形固定資産合計 | 168 | 207 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,209 | 4,263 |
| 長期貸付金 | 273 | 280 |
| 繰延税金資産 | 20 | 9 |
| 破産更生債権等 | 1,414 | 1,447 |
| その他 | 479 | 402 |
| 投資損失引当金 | -39 | -53 |
| 貸倒引当金 | -1,498 | -1,571 |
| 投資その他の資産合計 | 3,858 | 4,777 |
| 固定資産合計 | 43,405 | 40,828 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 42 | 34 |
| 繰延資産合計 | 42 | 34 |
| 資産合計 | 62,571 | 60,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,713 | 8,250 |
| 短期借入金 | 10,243 | 8,295 |
| 1年内償還予定の社債 | 485 | 470 |
| リース債務 | 69 | 82 |
| 未払法人税等 | 195 | 883 |
| 未払消費税等 | 72 | 56 |
| 繰延税金負債 | - | 33 |
| 賞与引当金 | 401 | 412 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 57 |
| その他 | 2,112 | 1,391 |
| 流動負債合計 | 21,359 | 19,933 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,460 | 1,440 |
| 長期借入金 | 10,793 | 8,668 |
| 長期未払金 | 2,161 | 1,845 |
| リース債務 | 155 | 168 |
| 繰延税金負債 | 914 | 763 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,773 | 4,657 |
| 退職給付引当金 | 1,725 | 1,685 |
| 役員退職慰労引当金 | 403 | 466 |
| 資産除去債務 | 5 | 5 |
| その他 | 370 | 474 |
| 固定負債合計 | 22,762 | 20,175 |
| 負債合計 | 44,121 | 40,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,500 | 3,500 |
| 資本剰余金 | 1,153 | 1,153 |
| 利益剰余金 | 5,434 | 6,792 |
| 自己株式 | -225 | -226 |
| 株主資本合計 | 9,862 | 11,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -100 | 251 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 90 |
| 土地再評価差額金 | 8,348 | 8,199 |
| 為替換算調整勘定 | -75 | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,175 | 8,550 |
| 少数株主持分 | 412 | 452 |
| 純資産合計 | 18,450 | 20,222 |
| 負債純資産合計 | 62,571 | 60,331 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,505 | 2,188 |
| 受取手形 | 954 | 835 |
| 売掛金 | 3,797 | 3,554 |
| 商品及び製品 | 1,267 | 1,475 |
| 仕掛品 | 697 | 169 |
| 原材料及び貯蔵品 | 265 | 796 |
| 前払費用 | 90 | 80 |
| 未収消費税等 | 25 | 96 |
| 繰延税金資産 | 542 | 191 |
| 短期貸付金 | 42 | 42 |
| 関係会社短期貸付金 | 90 | 90 |
| 未収入金 | 212 | 133 |
| その他 | 25 | 45 |
| 貸倒引当金 | -15 | -14 |
| 流動資産合計 | 10,502 | 9,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,310 | 10,244 |
| 減価償却累計額 | -4,342 | -4,693 |
| 建物(純額) | 5,968 | 5,550 |
| 構築物 | 1,931 | 1,946 |
| 減価償却累計額 | -1,216 | -1,247 |
| 構築物(純額) | 715 | 698 |
| 機械及び装置 | 6,976 | 7,038 |
| 減価償却累計額 | -6,616 | -6,744 |
| 機械及び装置(純額) | 360 | 294 |
| 車両運搬具 | 105 | 108 |
| 減価償却累計額 | -86 | -97 |
| 車両運搬具(純額) | 19 | 10 |
| 工具 | 633 | 718 |
| 減価償却累計額 | -536 | -595 |
| 工具 | 97 | 123 |
| 土地 | 24,602 | 22,445 |
| リース資産 | 121 | 213 |
| 減価償却累計額 | -34 | -67 |
| リース資産(純額) | 86 | 146 |
| 建設仮勘定 | 6,130 | 5,113 |
| 有形固定資産合計 | 37,980 | 34,383 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | 18 |
| ソフトウエア | 2 | 28 |
| リース資産 | 24 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 26 | 62 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,403 | 2,101 |
| 関係会社株式 | 2,115 | 2,098 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 986 | 986 |
| 長期貸付金 | 131 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 538 | 448 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 6 |
| 破産更生債権等 | 1,458 | 1,396 |
| 長期前払費用 | 52 | 40 |
| 敷金及び保証金 | 23 | 22 |
| その他 | 122 | 103 |
| 投資損失引当金 | -57 | -53 |
| 貸倒引当金 | -1,465 | -1,456 |
| 投資その他の資産合計 | 5,318 | 5,756 |
| 固定資産合計 | 43,325 | 40,201 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 42 | 34 |
| 繰延資産合計 | 42 | 34 |
| 資産合計 | 53,871 | 49,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 5,155 | 5,393 |
| 買掛金 | 1,566 | 1,428 |
| 短期借入金 | 734 | 234 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,789 | 4,487 |
| 1年内償還予定の社債 | 485 | 470 |
| リース債務 | 32 | 51 |
| 未払金 | 829 | 677 |
| 未払費用 | 324 | 346 |
| 未払法人税等 | 15 | 746 |
| 預り金 | 33 | 34 |
| 賞与引当金 | 134 | 140 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 22 |
| 従業員預り金 | 196 | - |
| 設備関係支払手形 | 646 | 84 |
| その他 | 82 | 43 |
| 流動負債合計 | 16,044 | 14,160 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,360 | 1,140 |
| 長期借入金 | 10,241 | 7,954 |
| リース債務 | 84 | 118 |
| 長期未払金 | 2,161 | 1,845 |
| 繰延税金負債 | 911 | 759 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,773 | 4,657 |
| 退職給付引当金 | 1,638 | 1,592 |
| 役員退職慰労引当金 | 256 | 268 |
| 資産除去債務 | 5 | 5 |
| 受入敷金保証金 | 425 | 533 |
| その他 | 156 | 152 |
| 固定負債合計 | 22,012 | 19,026 |
| 負債合計 | 38,057 | 33,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,500 | 3,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 282 | 282 |
| 資本剰余金合計 | 282 | 282 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 80 | 90 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 806 | 806 |
| 繰越利益剰余金 | 2,963 | 3,709 |
| 利益剰余金合計 | 3,849 | 4,605 |
| 自己株式 | -24 | -25 |
| 株主資本合計 | 7,607 | 8,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -119 | 180 |
| 繰延ヘッジ損益 | -13 | 2 |
| 土地再評価差額金 | 8,338 | 8,190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,206 | 8,373 |
| 純資産合計 | 15,813 | 16,735 |
| 負債純資産合計 | 53,871 | 49,922 |