有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/05 16:24
【資料】
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【項目】
145項目
11. 繰延税金及び法人所得税
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
2023年
4月1日残高
純損益を通じて
認識
その他の包括
利益において認識
2024年
3月31日残高
一時差異
未払事業税829△52-776
棚卸資産評価損1,70446-1,751
貸倒引当金502△42-459
引当金1,662△129-1,533
未払費用4,229729-4,959
未実現利益4,358728-5,086
減価償却費及び償却費2,714765-3,479
減損損失3961-397
在外営業活動体の換算損益△181-△43△225
リース負債3,064△147-2,917
その他3,547△474△63,067
小計22,8241,425△5024,199
未分配利益△9,134△3,358-△12,492
減価償却費及び償却費△8,629495-△8,134
使用権資産△3,210103-△3,107
その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産△2,066-△312△2,378
その他△2,315△858-△3,173
小計△25,353△3,618△312△29,284
税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除
税務上の繰越欠損金2,248694-2,942
繰越税額控除132256-388
小計2,380951-3,330
純額△150△1,242△362△1,754

(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものであります。
(単位:百万円)
2024年
4月1日残高
純損益を通じて
認識
その他の包括
利益において認識
2025年
3月31日残高
一時差異
未払事業税776188-964
棚卸資産評価損1,751△168-1,583
貸倒引当金459443-903
引当金1,533△195-1,338
未払費用4,959△658-4,301
未実現利益5,0861,776-6,863
減価償却費及び償却費3,479△1,157-2,322
減損損失397△26-371
在外営業活動体の換算損益△225-18△206
リース負債2,917△68-2,849
その他3,067955654,087
小計24,1991,0918425,374
未分配利益△12,492△1,494-△13,986
減価償却費及び償却費△8,1343,978-△4,156
使用権資産△3,107153-△2,954
その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産△2,378-△1,368△3,746
その他△3,173588-△2,584
小計△29,2843,226△1,368△27,425
税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除
税務上の繰越欠損金2,942△1,407-1,535
繰越税額控除388257-645
小計3,330△1,150-2,180
純額△1,7543,167△1,284129

(注)純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動によるものであります。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当連結会計年度
(2025年3月31日)
繰越欠損金9,6996,473
将来減算一時差異1,3001,419
合計10,9997,892

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当連結会計年度
(2025年3月31日)
1年目918561
2年目742349
3年目584158
4年目647863
5年目超6,8074,542
合計9,6996,473

前連結会計年度末(2024年3月31日)及び当連結会計年度末(2025年3月31日)現在の繰延税金負債として認識されていない子会社の未分配利益に関連する一時差異の総額は、それぞれ518,026百万円及び427,746百万円であります。当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内での一時差異が解消しない可能性が高い場合には、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。

(2) 法人所得税
日本における、前連結会計年度(2024年3月期)及び当連結会計年度(2025年3月期)の実効税率はともに30.5%であります。
他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率をもって計算しております。当期税金費用及び繰延税金費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当期税金費用:
当期52,27257,514
過年度418490
法人税還付-△153
第2の柱の法人所得税に係る当期税金費用-3,956
当期税金費用 計52,69061,806
繰延税金費用:
一時差異等の発生と解消1,083△3,685
税率の変更等22594
繰延税金費用 計1,308△3,592
法人所得税 合計53,99858,215

当期税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度(2024年3月期)及び当連結会計年度(2025年3月期)における当期税金費用の減少額は、それぞれ69百万円及び2百万円であります。
繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額と、繰延税金資産の評価減又は以前に計上した評価減の戻入により生じた費用の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度(2024年3月期)及び当連結会計年度(2025年3月期)における繰延税金費用の増減額は、それぞれ213百万円(減少)及び438百万円(減少)であります。
なお、当社は2007年3月期から2011年3月期までの5事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、2013年6月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めておりました。
2018年3月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
また、2018年6月27日に、2012年3月期から2014年3月期までの3事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
2021年6月29日に、2015年3月期から2018年3月期までの4事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
2023年7月3日に国税不服審判所より、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決につきましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
継続事業における各年度の法定実効税率と実際負担税率との調整は以下のとおりであります。実際負担税率は税引前当期利益に対する法人所得税の負担割合を表示しております。
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
課税所得計算上減算されない費用0.5%0.8%
課税所得計算上加算されない収益△0.2%△6.3%
未認識の繰延税金資産0.5%0.5%
海外子会社の適用する法定実効税率との差異△11.6%△11.7%
持分法投資損益△0.2%△0.1%
税率変更による期末繰延税金資産の修正額-%0.0%
棚卸資産の未実現利益消去に係る税率差異△0.1%0.8%
在外連結子会社留保利益に対する繰延税金負債の増減1.4%0.6%
過年度法人税等0.2%0.2%
外国子会社からの配当等の源泉税等0.6%4.0%
第2の柱の法人所得税に係る当期税金費用-%1.5%
その他1.2%1.6%
実際負担税率22.8%22.4%

当社株主に対する配当金の支払いが法人所得税に与える影響はありません。

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