有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 14:19
【資料】
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【項目】
130項目
29.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
2021年4月1日
残高
純損益を通じて
認識
その他の
包括利益を
通じて認識
その他(注)2022年3月31日
残高
繰延税金資産
繰越欠損金82625-54907
退職給付に係る負債6,816△356△467476,040
有形固定資産及び無形資産2,432△242-△12,188
未払費用4,212864-925,169
棚卸資産3,123△278-1132,958
未実現利益5,5431,733--7,276
その他5,308438△171965,925
合計28,2622,184△48550330,466
繰延税金負債
関係会社の留保利益4,948907--5,856
有価証券評価差額11,59086△2,720-8,956
有形固定資産及び無形資産3,294△315-3513,331
その他481520-1451,148
合計20,3161,199△2,72049719,292
純額7,9469852,235611,173

(注) 為替換算差額は「その他」に含めて表示しています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
2022年4月1日
残高
純損益を通じて
認識
その他の
包括利益を
通じて認識
その他(注)2023年3月31日
残高
繰延税金資産
繰越欠損金907213-2021,323
退職給付に係る負債6,040328△31716,053
有形固定資産及び無形資産2,188△328-△311,829
未払費用5,1691,528-1916,888
棚卸資産2,958△818-1062,246
未実現利益7,276676--7,952
その他5,925△1,86241△184,086
合計30,466△262△27645230,379
繰延税金負債
関係会社の留保利益5,8561,147--7,004
有価証券評価差額8,956△19△2,287△06,648
有形固定資産及び無形資産3,331△574-4,0066,763
その他1,148△649-44543
合計19,292△96△2,2874,05120,960
純額11,173△1662,011△3,5989,419

(注) 為替換算差額及び企業結合による影響は「その他」に含めて表示しています。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産12,86412,628
繰延税金負債1,6903,208
純額11,1739,419

繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の金額は次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
将来減算一時差異12,30612,651
繰越欠損金及び繰越税額控除25,58938,584


繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の失効予定は次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
1年目--
2年目-33
3年目391,527
4年目1,5024,655
5年目以降24,04732,367
合計25,58938,584

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異に重要性はありません。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当期税金費用25,12429,627
繰延税金費用(注)△985166
合計24,13929,794

(注) 繰延税金費用には、従前は未認識であった過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う繰延税金費用の減少額に重要性はありません。
(3) 法定実効税率の調整
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は次のとおりです。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
法定実効税率30.630.6
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.70.9
永久に益金に算入されない項目△0.5△0.3
試験研究費等の税額控除△2.3△2.8
海外連結子会社の税率差異△1.4△1.0
繰延税金資産の回収可能性の評価による影響2.25.2
関係会社の留保利益1.11.2
海外連結子会社の税務恩典による免税額△1.0△0.6
その他△0.5△1.2
平均実際負担税率28.932.0

(注) 当社は日本における法人税、住民税及び事業税に基づき、前連結会計年度の実効税率30.6%、当連結会計年度の実効税率30.6%として算出しています。ただし、海外連結子会社については、その所在地における法人税等が課されています。

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