四半期報告書-第197期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 12:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,281 | 14,820 |
受取手形及び売掛金 | 32,385 | 31,392 |
完成工事未収入金 | 13,380 | 11,430 |
商品及び製品 | 7,035 | 7,672 |
仕掛品 | 1,150 | 1,204 |
原材料及び貯蔵品 | 4,857 | 5,168 |
未成工事支出金 | 3,811 | 4,850 |
繰延税金資産 | 1,496 | 1,196 |
その他 | 1,753 | 1,797 |
貸倒引当金 | -125 | -43 |
流動資産合計 | 78,027 | 79,491 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 37,285 | 37,991 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -25,138 | -25,448 |
建物及び構築物(純額) | 12,146 | 12,543 |
機械装置及び運搬具 | 56,084 | 56,572 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -49,787 | -50,509 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,296 | 6,062 |
土地 | 12,531 | 13,123 |
リース資産 | 229 | 232 |
減価償却累計額 | -117 | -128 |
リース資産(純額) | 112 | 103 |
建設仮勘定 | 2,226 | 1,848 |
その他 | 6,688 | 6,743 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,308 | -6,377 |
その他(純額) | 380 | 366 |
有形固定資産合計 | 33,694 | 34,048 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | 367 | 449 |
その他 | 566 | 561 |
無形固定資産合計 | 934 | 1,011 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,858 | 6,374 |
繰延税金資産 | 1,575 | 1,627 |
その他 | 4,704 | 4,764 |
貸倒引当金 | -193 | -189 |
投資その他の資産合計 | 12,944 | 12,577 |
固定資産合計 | 47,573 | 47,637 |
資産合計 | 125,601 | 127,129 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,795 | 24,934 |
1年内償還予定の社債 | 900 | 900 |
短期借入金 | 12,900 | 12,886 |
未払金 | 4,674 | 4,571 |
未払法人税等 | 797 | 458 |
未成工事受入金 | 653 | 881 |
賞与引当金 | 1,891 | 1,058 |
完成工事補償引当金 | 14 | 14 |
資産除去債務 | 84 | 57 |
その他 | 1,548 | 3,589 |
流動負債合計 | 49,260 | 49,352 |
固定負債 | | |
社債 | 10,250 | 10,250 |
長期借入金 | 7,075 | 6,950 |
繰延税金負債 | 142 | 148 |
退職給付引当金 | 2,226 | 2,264 |
役員退職慰労引当金 | 61 | 59 |
資産除去債務 | 587 | 586 |
その他 | 757 | 636 |
固定負債合計 | 21,099 | 20,895 |
負債合計 | 70,359 | 70,247 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,283 | 9,283 |
資本剰余金 | 9,881 | 9,882 |
利益剰余金 | 37,981 | 39,380 |
自己株式 | -1,877 | -1,877 |
株主資本合計 | 55,268 | 56,668 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 831 | 631 |
為替換算調整勘定 | -1,803 | -1,392 |
その他の包括利益累計額合計 | -972 | -761 |
新株予約権 | 87 | 87 |
少数株主持分 | 857 | 886 |
純資産合計 | 55,241 | 56,881 |
負債純資産合計 | 125,601 | 127,129 |