四半期報告書-第150期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,076 | 15,361 |
受取手形及び売掛金 | 31,494 | 29,028 |
商品及び製品 | 9,171 | 9,556 |
仕掛品 | 15,413 | 15,648 |
原材料及び貯蔵品 | 9,282 | 10,984 |
繰延税金資産 | 688 | 722 |
その他 | 3,622 | 3,918 |
貸倒引当金 | -65 | -52 |
流動資産合計 | 81,684 | 85,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,155 | 15,397 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,189 | 18,685 |
炉(純額) | 2,542 | 2,458 |
土地 | 7,087 | 7,081 |
建設仮勘定 | 5,053 | 6,584 |
その他(純額) | 886 | 875 |
有形固定資産合計 | 50,916 | 51,081 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 465 | 384 |
その他 | 24 | 24 |
無形固定資産合計 | 490 | 409 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,451 | 20,536 |
繰延税金資産 | 244 | 256 |
その他 | 1,570 | 1,655 |
貸倒引当金 | -54 | -54 |
投資その他の資産合計 | 22,212 | 22,393 |
固定資産合計 | 73,619 | 73,884 |
資産合計 | 155,304 | 159,052 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,051 | 15,605 |
短期借入金 | 5,992 | 6,754 |
1年内返済予定の長期借入金 | 280 | 10,270 |
未払法人税等 | 1,350 | 746 |
未払費用 | 1,222 | 2,682 |
賞与引当金 | 175 | 223 |
繰延税金負債 | - | 0 |
その他 | 4,553 | 3,477 |
流動負債合計 | 28,625 | 39,761 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 4,209 | 4,271 |
長期借入金 | 12,162 | 2,085 |
退職給付引当金 | 2,411 | 2,570 |
役員退職慰労引当金 | 226 | 132 |
執行役員等退職慰労引当金 | 58 | 40 |
環境安全対策引当金 | 924 | 924 |
その他 | 1,080 | 1,186 |
固定負債合計 | 21,072 | 11,210 |
負債合計 | 49,698 | 50,972 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,436 | 20,436 |
資本剰余金 | 17,502 | 17,502 |
利益剰余金 | 71,387 | 72,380 |
自己株式 | -7,126 | -7,130 |
株主資本合計 | 102,200 | 103,189 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,823 | 5,760 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | -4,541 | -4,051 |
評価・換算差額等合計 | 1,282 | 1,708 |
少数株主持分 | 2,123 | 3,181 |
純資産合計 | 105,605 | 108,080 |
負債純資産合計 | 155,304 | 159,052 |