四半期報告書-第150期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,076 | 14,717 |
受取手形及び売掛金 | 31,494 | 28,139 |
有価証券 | - | 2,000 |
商品及び製品 | 9,171 | 9,728 |
仕掛品 | 15,413 | 15,825 |
原材料及び貯蔵品 | 9,282 | 10,777 |
繰延税金資産 | 688 | 935 |
その他 | 3,622 | 4,435 |
貸倒引当金 | -65 | -51 |
流動資産合計 | 81,684 | 86,508 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,155 | 15,119 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,189 | 17,513 |
炉(純額) | 2,542 | 2,272 |
土地 | 7,087 | 7,060 |
建設仮勘定 | 5,053 | 9,133 |
その他(純額) | 886 | 827 |
有形固定資産合計 | 50,916 | 51,928 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 465 | 365 |
その他 | 24 | 23 |
無形固定資産合計 | 490 | 389 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,451 | 16,290 |
繰延税金資産 | 244 | 315 |
その他 | 1,570 | 1,684 |
貸倒引当金 | -54 | -56 |
投資その他の資産合計 | 22,212 | 18,234 |
固定資産合計 | 73,619 | 70,552 |
資産合計 | 155,304 | 157,060 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,051 | 14,347 |
短期借入金 | 5,992 | 8,551 |
1年内返済予定の長期借入金 | 280 | 10,259 |
未払法人税等 | 1,350 | 1,124 |
未払費用 | 1,222 | 2,249 |
賞与引当金 | 175 | 750 |
繰延税金負債 | - | 0 |
その他 | 4,553 | 4,373 |
流動負債合計 | 28,625 | 41,655 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 4,209 | 3,068 |
長期借入金 | 12,162 | 1,786 |
退職給付引当金 | 2,411 | 2,417 |
役員退職慰労引当金 | 226 | 136 |
執行役員等退職慰労引当金 | 58 | 45 |
環境安全対策引当金 | 924 | 913 |
その他 | 1,080 | 1,192 |
固定負債合計 | 21,072 | 9,560 |
負債合計 | 49,698 | 51,216 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,436 | 20,436 |
資本剰余金 | 17,502 | 17,502 |
利益剰余金 | 71,387 | 74,226 |
自己株式 | -7,126 | -7,130 |
株主資本合計 | 102,200 | 105,034 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,823 | 3,799 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | -4,541 | -5,847 |
評価・換算差額等合計 | 1,282 | -2,047 |
少数株主持分 | 2,123 | 2,857 |
純資産合計 | 105,605 | 105,844 |
負債純資産合計 | 155,304 | 157,060 |