四半期報告書-第152期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月6日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,891 | 15,041 |
受取手形及び売掛金 | 28,259 | 30,477 |
商品及び製品 | 14,188 | 15,167 |
仕掛品 | 16,233 | 15,152 |
原材料及び貯蔵品 | 12,571 | 10,284 |
繰延税金資産 | 1,161 | 1,243 |
その他 | 2,627 | 2,909 |
貸倒引当金 | -54 | -112 |
流動資産合計 | 86,879 | 90,163 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,543 | 15,938 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,692 | 25,185 |
炉(純額) | 1,701 | 1,503 |
土地 | 7,080 | 7,102 |
建設仮勘定 | 8,089 | 9,514 |
その他(純額) | 1,062 | 1,136 |
有形固定資産合計 | 58,169 | 60,382 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 408 | 407 |
その他 | 30 | 29 |
無形固定資産合計 | 438 | 436 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,405 | 24,732 |
繰延税金資産 | 396 | 289 |
その他 | 1,437 | 1,925 |
貸倒引当金 | -58 | -58 |
投資その他の資産合計 | 21,179 | 26,887 |
固定資産合計 | 79,788 | 87,706 |
資産合計 | 166,668 | 177,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,145 | 15,300 |
短期借入金 | 13,784 | 16,096 |
1年内返済予定の長期借入金 | 851 | 2,077 |
未払法人税等 | 1,011 | 941 |
未払消費税等 | 18 | - |
未払費用 | 1,091 | 1,410 |
賞与引当金 | 155 | 224 |
繰延税金負債 | 2 | 2 |
その他 | 4,988 | 5,052 |
流動負債合計 | 38,050 | 41,105 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,911 | 5,705 |
長期借入金 | 6,191 | 5,044 |
退職給付引当金 | 3,096 | 3,374 |
役員退職慰労引当金 | 146 | 121 |
執行役員等退職慰労引当金 | 37 | 26 |
環境安全対策引当金 | 616 | 531 |
その他 | 1,352 | 1,359 |
固定負債合計 | 15,351 | 16,163 |
負債合計 | 53,401 | 57,268 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,436 | 20,436 |
資本剰余金 | 17,502 | 17,502 |
利益剰余金 | 76,082 | 76,432 |
自己株式 | -7,134 | -7,138 |
株主資本合計 | 106,887 | 107,233 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,666 | 8,940 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | - |
為替換算調整勘定 | -2,381 | 1,167 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,282 | 10,107 |
少数株主持分 | 3,096 | 3,261 |
純資産合計 | 113,266 | 120,602 |
負債純資産合計 | 166,668 | 177,870 |