ノザワ(5237)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,203,414 | 20,964,547 |
| 売上原価 | 13,807,634 | 13,825,854 |
| 売上総利益 | 6,395,779 | 7,138,692 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,201,717 | 4,549,755 |
| 全事業営業利益 | 2,194,062 | 2,588,936 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,966 | 806 |
| 受取配当金 | 35,059 | 40,777 |
| 受取保険金 | 2,162 | 48,773 |
| 為替差益 | 122,675 | 57,346 |
| 貸倒引当金戻入額 | 859 | - |
| その他 | 35,986 | 33,091 |
| 営業外収益計 | 199,710 | 180,795 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 67,039 | 48,016 |
| 支払手数料 | 27,621 | 24,444 |
| 手形売却費 | 19,778 | 23,067 |
| 賃貸費用 | 21,038 | 22,152 |
| 売上割引 | 15,776 | 22,673 |
| その他 | 11,316 | 12,093 |
| 営業外費用計 | 162,570 | 152,449 |
| 当期経常利益 | 2,231,201 | 2,617,283 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 908 | 6,549 |
| 投資有価証券売却益 | 53,251 | - |
| 特別利益計 | 54,160 | 6,549 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,968 | 25,866 |
| 減損損失 | 810,000 | - |
| 特別損失計 | 831,968 | 25,866 |
| 税引前当年度純利益 | 1,453,393 | 2,597,966 |
| 法人税 | 898,342 | 949,138 |
| 法人税等調整額 | -357,894 | 13,546 |
| 法人税等合計 | 540,448 | 962,684 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 912,944 | 1,635,281 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 53,987 | -65,232 |
| 当年度純利益 | 858,957 | 1,700,513 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,475,487 | 17,947,418 |
| 売上原価 | 11,483,251 | 11,154,601 |
| 売上総利益 | 5,992,235 | 6,792,816 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,840,405 | 4,185,822 |
| 全事業営業利益 | 2,151,829 | 2,606,994 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,763 | 7,822 |
| 受取配当金 | 34,040 | 56,766 |
| その他 | 74,070 | 88,531 |
| 営業外収益計 | 115,874 | 153,121 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 61,845 | 45,412 |
| その他 | 98,647 | 101,236 |
| 営業外費用計 | 160,493 | 146,648 |
| 当期経常利益 | 2,107,210 | 2,613,466 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 908 | 6,549 |
| 投資有価証券売却益 | 53,251 | - |
| 特別利益計 | 54,160 | 6,549 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,918 | 25,866 |
| 減損損失 | 810,000 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 27,999 |
| 特別損失計 | 831,918 | 53,866 |
| 税引前当年度純利益 | 1,329,452 | 2,566,149 |
| 法人税 | 878,962 | 916,244 |
| 法人税等調整額 | -357,024 | 35,251 |
| 法人税等合計 | 521,938 | 951,496 |
| 当年度純利益 | 807,514 | 1,614,652 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 420 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 1,064,166 | 1,304,685 |
| 給料 | 720,153 | 694,295 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 140 |
| 賞与引当金繰入額 | 145,748 | 144,744 |
| 退職給付費用 | 112,287 | 103,239 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 265,712 | 238,690 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 1,057,835 | 1,301,890 |
| 給料 | 615,897 | 586,811 |
| 賞与引当金繰入額 | 128,748 | 126,744 |
| 退職給付費用 | 103,455 | 93,499 |
| 減価償却費 | 49,258 | 44,128 |