有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 55,572 | 33.5 | 36,874 | 34.4 | |
| Ⅱ 労務費 | 12,929 | 7.8 | 9,405 | 8.8 | |
| Ⅲ 経費 | 97,419 | 58.7 | 60,831 | 56.8 | |
| 1.電力使用料 | 14,141 | 10,425 | |||
| 2.減価償却費 | 18,846 | 10,485 | |||
| 3.外注加工費 | 4,838 | 3,569 | |||
| 4.荷造運賃 | 29,624 | 18,227 | |||
| 5.その他 | ※1 | 29,968 | 18,124 | ||
| 当期総製造費用 | 165,921 | 100 | 107,111 | 100 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 5,736 | 5,823 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 4,856 | 2,632 | ||
| 仕掛品期末たな卸高 | 5,823 | 2,428 | |||
| 当期製品製造原価 | 160,977 | 107,873 | |||
原価計算の方法
当社の原価計算は、組別、工程別による総合原価計算を採用しています。
(注)※1.特別修繕引当金繰入額が前事業年度5,601百万円、当事業年度2,914百万円含まれています。
※2.他勘定振替高は、固定資産、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用等へ振替えたものです。
なお、半製品の購入が前事業年度248百万円、当事業年度1,495百万円含まれています。