有価証券報告書-第100期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 41,224 | 36.0 | 38,388 | 36.1 | |
| Ⅱ 労務費 | 12,253 | 10.7 | 12,702 | 12.0 | |
| Ⅲ 経費 | |||||
| 1.電力使用料 | 9,226 | 9,102 | |||
| 2.減価償却費 | 8,723 | 7,802 | |||
| 3.外注加工費 | 4,493 | 4,396 | |||
| 4.荷造運賃 | 18,219 | 17,866 | |||
| 5.その他 | ※1 | 20,357 | 15,936 | ||
| 経費計 | 61,020 | 53.3 | 55,103 | 51.9 | |
| 当期総製造費用 | 114,498 | 100.0 | 106,194 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 1,218 | 2,221 | |||
| 合計 | 115,717 | 108,415 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 3,297 | 4,016 | ||
| 仕掛品期末たな卸高 | 2,221 | 1,195 | |||
| 当期製品製造原価 | 110,197 | 103,204 | |||
原価計算の方法
当社の原価計算は、組別、工程別による総合原価計算を採用しています。
(注)※1.特別修繕引当金繰入額が前事業年度296百万円、当事業年度377百万円含まれています。
※2.他勘定振替高は、固定資産、販売費及び一般管理費、並びに営業外費用等へ振り替えたものです。
なお、半製品の購入が前事業年度556百万円、当事業年度693百万円含まれています。