テクノクオーツ(5217)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,595,666 | 3,867,411 |
| 売上原価 | 2,981,023 | 3,025,481 |
| 売上総利益 | 614,642 | 841,929 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 242,372 | 194,796 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,538 | 20,970 |
| 退職給付費用 | 24,206 | 3,744 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,044 | 7,089 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,717 | 1,147 |
| 支払手数料 | 89,750 | - |
| 販売促進費 | - | 86,469 |
| その他 | 488,430 | 497,344 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 879,059 | 811,563 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -264,417 | 30,366 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,849 | 1,517 |
| 受取配当金 | 2,074 | 1,060 |
| 受取保険金 | 6,346 | 23,905 |
| 助成金収入 | - | 15,532 |
| 業務受託料 | 2,168 | - |
| その他 | 3,430 | 6,425 |
| 営業外収益合計 | 16,869 | 48,441 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,576 | 31,431 |
| 為替差損 | 49,965 | 325 |
| 売上割引 | - | 11,367 |
| 支払手数料 | 14,156 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 900 |
| その他 | 11,209 | 3,225 |
| 営業外費用合計 | 108,907 | 47,250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -356,455 | 31,557 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 6,090 | - |
| 固定資産除却損 | 6,220 | 12,901 |
| 割増退職金 | 55,565 | 3,461 |
| たな卸資産評価損 | 273,272 | - |
| 投資有価証券評価損 | 17,961 | - |
| 会員権評価損 | - | 2,290 |
| その他 | 2,000 | 1,000 |
| 特別損失合計 | 361,110 | 19,653 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -717,566 | 11,904 |
| 法人税 | 7,421 | 6,484 |
| 法人税等調整額 | 58,294 | -311 |
| 法人税等合計 | 65,715 | 6,172 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -783,281 | 5,731 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,583,458 | 3,858,597 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 293,918 | 193,690 |
| 当期製品仕入高 | 886,465 | 1,009,227 |
| 当期製品製造原価 | 2,260,582 | 2,063,645 |
| 合計 | 3,440,966 | 3,266,562 |
| 他勘定振替高 | 82,201 | 11,717 |
| 製品期末たな卸高 | 193,690 | 208,160 |
| 売上原価合計 | 3,165,075 | 3,046,685 |
| 売上総利益 | 418,383 | 811,912 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 41,990 | 86,469 |
| 販売手数料 | - | 51,631 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,383 | 658 |
| 役員報酬 | 66,853 | 57,391 |
| 給料及び手当 | 229,296 | 183,627 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,538 | 20,970 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,044 | 7,089 |
| 旅費及び交通費 | 48,239 | 36,038 |
| 支払手数料 | 78,487 | 51,240 |
| 地代家賃 | 47,815 | 31,627 |
| 運賃及び荷造費 | 27,617 | 35,018 |
| 減価償却費 | 15,669 | 14,692 |
| その他 | 184,270 | 156,081 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 774,205 | 732,537 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -355,821 | 79,374 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,610 | 6,840 |
| 受取配当金 | 2,074 | 1,060 |
| 受取保険金 | 6,346 | 23,905 |
| 助成金収入 | - | 15,532 |
| その他 | 5,117 | 5,833 |
| 営業外収益合計 | 24,149 | 53,172 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,576 | 31,455 |
| 支払手数料 | 14,156 | - |
| 為替差損 | 10,831 | 5,874 |
| 売上割引 | 9,604 | 11,367 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 900 |
| その他 | 1,604 | 3,224 |
| 営業外費用合計 | 69,773 | 52,821 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -401,445 | 79,725 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,220 | 12,884 |
| 固定資産売却損 | 5,835 | - |
| たな卸資産評価損 | 273,272 | - |
| 投資有価証券評価損 | 17,961 | - |
| 割増退職金 | 55,565 | 3,461 |
| 会員権評価損 | - | 2,290 |
| その他 | 2,000 | 1,000 |
| 特別損失合計 | 360,854 | 19,636 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -762,300 | 60,089 |
| 法人税 | 7,421 | 6,484 |
| 法人税等調整額 | 58,294 | -311 |
| 法人税等合計 | 65,715 | 6,172 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -828,015 | 53,916 |