四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,716 | 33,682 |
受取手形及び売掛金 | ※2 43,938 | ※2 42,057 |
有価証券 | 2,888 | 2,753 |
商品及び製品 | 16,081 | 15,561 |
仕掛品 | 4,684 | 4,523 |
原材料及び貯蔵品 | 13,122 | 12,629 |
その他 | 5,376 | 5,355 |
貸倒引当金 | △149 | △148 |
流動資産合計 | 116,658 | 116,414 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 50,509 | 48,889 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7 | 5 |
その他 | 1,475 | 1,436 |
無形固定資産合計 | 1,482 | 1,441 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 46,338 | 46,399 |
その他 | 649 | 738 |
投資その他の資産合計 | 46,987 | 47,137 |
固定資産合計 | 98,980 | 97,468 |
資産合計 | 215,638 | 213,882 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | ※2 18,154 | ※2 17,608 |
短期借入金 | - | 245 |
未払法人税等 | 2,165 | 1,778 |
賞与引当金 | 1,056 | 1,237 |
その他 | ※2 6,870 | ※2 6,063 |
流動負債合計 | 28,247 | 26,932 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 66 | 60 |
退職給付に係る負債 | 7,569 | 7,512 |
その他 | 9,181 | 9,115 |
固定負債合計 | 16,817 | 16,688 |
負債合計 | 45,064 | 43,621 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 23,220 | 23,220 |
資本剰余金 | 20,393 | 20,385 |
利益剰余金 | 100,775 | 102,428 |
自己株式 | △12,679 | △12,650 |
株主資本合計 | 131,710 | 133,384 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 16,420 | 16,998 |
土地再評価差額金 | 1,646 | 1,645 |
為替換算調整勘定 | 2,798 | 1,602 |
退職給付に係る調整累計額 | △990 | △824 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,875 | 19,422 |
新株予約権 | 223 | 229 |
非支配株主持分 | 18,764 | 17,224 |
純資産合計 | 170,574 | 170,261 |
負債純資産合計 | 215,638 | 213,882 |