訂正有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
有報資料
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末に比べ43億51百万円増加して、1,340億41百万円となりました。このうち流動資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ19億41百万円減少しました。固定資産は、投資有価証券が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ62億93百万円増加しました。
負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億99百万円減少して445億78百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ54億51百万円増加して894億62百万円となりました。これは利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
(3) 経営成績の分析
「1 業績等の概要」に記載のとおり、連結売上高は1,230億5百万円(前期比21億30百万円増加)となりました。鋼板関連事業の一部で需要の落ち込みがありましたが、国内外への積極的な拡販に取り組むとともに全社的なコスト削減に努めたことで、連結営業利益65億63百万円(前期比1億9百万円増加)、連結経常利益は72億11百万円(前期比6億60百万円増加)となりました。
特別利益として固定資産売却益1億24百万円、特別損失として固定資産売却損47百万円を計上しました。
以上の結果、連結当期純利益は49億77百万円(前期比3億70百万円増加)となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については、「3 対処すべき課題」、「4 事業等のリスク」に記載しております。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社グループは2013年度から2015年度までの3ヶ年のグループ中期経営計画「TK WORKS Beginning」を策定し、経営理念、行動指針、ビジョンの実現を通して、有益な存在であり続けることを目指しております。
①中期経営計画の基本方針
・既存事業の再構築と収益性改善により経営基盤を強化し、グローバル市場への積極的参入と新規事業の創出という2つの成長戦略を展開します。
・東洋製罐グループ企業として、当社独自の技術をグループ企業の顧客へ展開するなど更に連携を深め、新たなマーケットの創造を図ります。
・リスクマネジメントを徹底し、グローバル社会の変化に追従できる企業体を目指します。
・グローバル社会で活躍できる人材を体系的に育成します。
②中期経営計画3ヶ年の基本目標
(6) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36億35百万円減少し、当連結会計年度末には182億2百万円となりました。各キャッシュ・フローの詳細については、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
経営者の問題認識と今後の方針については、この文中に記載したほか、「3 対処すべき課題」、「4 事業等のリスク」に記載しております。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末に比べ43億51百万円増加して、1,340億41百万円となりました。このうち流動資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ19億41百万円減少しました。固定資産は、投資有価証券が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ62億93百万円増加しました。
負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億99百万円減少して445億78百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ54億51百万円増加して894億62百万円となりました。これは利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
(3) 経営成績の分析
「1 業績等の概要」に記載のとおり、連結売上高は1,230億5百万円(前期比21億30百万円増加)となりました。鋼板関連事業の一部で需要の落ち込みがありましたが、国内外への積極的な拡販に取り組むとともに全社的なコスト削減に努めたことで、連結営業利益65億63百万円(前期比1億9百万円増加)、連結経常利益は72億11百万円(前期比6億60百万円増加)となりました。
特別利益として固定資産売却益1億24百万円、特別損失として固定資産売却損47百万円を計上しました。
以上の結果、連結当期純利益は49億77百万円(前期比3億70百万円増加)となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については、「3 対処すべき課題」、「4 事業等のリスク」に記載しております。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社グループは2013年度から2015年度までの3ヶ年のグループ中期経営計画「TK WORKS Beginning」を策定し、経営理念、行動指針、ビジョンの実現を通して、有益な存在であり続けることを目指しております。
①中期経営計画の基本方針
・既存事業の再構築と収益性改善により経営基盤を強化し、グローバル市場への積極的参入と新規事業の創出という2つの成長戦略を展開します。
・東洋製罐グループ企業として、当社独自の技術をグループ企業の顧客へ展開するなど更に連携を深め、新たなマーケットの創造を図ります。
・リスクマネジメントを徹底し、グローバル社会の変化に追従できる企業体を目指します。
・グローバル社会で活躍できる人材を体系的に育成します。
②中期経営計画3ヶ年の基本目標
| 実績 | 計画 | ||||||
| 2013年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||
| 売上高 | (億円) | 1,208 | 1,230 | 1,195 | 1,224 | 1,230 | |
| 営業利益 | (億円) | 64 | 65 | 50 | 60 | 70 | |
| 経常利益 | (億円) | 65 | 72 | 51 | 60 | 70 | |
| 当期純利益 | (億円) | 46 | 49 | 36 | 38 | 44 | |
| 売上高 | (%) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 営業利益率 | |||||||
(6) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36億35百万円減少し、当連結会計年度末には182億2百万円となりました。各キャッシュ・フローの詳細については、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
経営者の問題認識と今後の方針については、この文中に記載したほか、「3 対処すべき課題」、「4 事業等のリスク」に記載しております。