有価証券報告書-第114期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 40,218 | 37,568 |
| 商品売上高 | 13,464 | 9,665 |
| 売上高合計 | ※5 53,683 | ※5 47,234 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,919 | 1,786 |
| 製品期首たな卸高 | 8,166 | 7,429 |
| 当期商品仕入高 | 13,219 | 10,089 |
| 当期製品製造原価 | 30,417 | 28,505 |
| 他勘定受入高 | - | ※2 109 |
| 合計 | 54,723 | 47,920 |
| 他勘定振替高 | ※3 232 | - |
| 商品期末たな卸高 | 1,786 | 1,741 |
| 製品期末たな卸高 | 7,429 | 6,651 |
| 売上原価合計 | ※1 45,274 | ※1 39,527 |
| 売上総利益 | 8,408 | 7,706 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,722 | 1,473 |
| その他の販売費 | 1,105 | 796 |
| 役員報酬 | 221 | 245 |
| 支払報酬 | 82 | 238 |
| 給料及び手当 | 751 | 700 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33 | 28 |
| 退職給付費用 | 79 | 73 |
| 減価償却費 | 17 | 23 |
| 賃借料 | 200 | 186 |
| 研究開発費 | ※6 310 | ※6 213 |
| その他 | 625 | 620 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,150 | 4,600 |
| 営業利益 | 3,258 | 3,106 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 22 |
| 受取配当金 | ※5 133 | ※5 137 |
| 為替差益 | 17 | 445 |
| その他 | 160 | 92 |
| 営業外収益合計 | 315 | 699 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37 | 19 |
| 支払手数料 | 54 | 48 |
| 物品売却損 | 193 | 174 |
| その他 | 47 | 61 |
| 営業外費用合計 | 333 | 303 |
| 経常利益 | 3,240 | 3,501 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 14 |
| 関係会社株式売却益 | 836 | - |
| 事業譲渡益 | 2,200 | - |
| 特別利益合計 | 3,036 | 14 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 219 | ※4 278 |
| 関係会社株式評価損 | 49 | - |
| 事業整理損 | ※7 2,312 | - |
| 事業清算負担金 | ※8 238 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | 1,323 | - |
| 特別損失合計 | 4,145 | 278 |
| 税引前当期純利益 | 2,131 | 3,238 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,156 | 316 |
| 法人税等調整額 | △1,194 | 910 |
| 法人税等合計 | 961 | 1,226 |
| 当期純利益 | 1,169 | 2,011 |