四半期報告書-第69期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/10 15:47
【資料】
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【項目】
26項目

有報資料

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善、個人消費の持ち直しにより緩やかな回復基調が継続しております。
このような環境の中、当社グループにおきましては、従来からの基本戦略である「販売エリアの拡大」と「販売シェアの向上」に取り組んでおります。業績につきましては、前期に対し当第1四半期連結累計期間の売上高は、鉄鋼商品販売事業においては販売数量は僅かながら減少したものの、鋼材市況の上昇要因により増加いたしました。工事請負事業におきましても完成工事高が増加したことにより435億47百万円(前年同期比14.6%増)となりました。損益面におきましては、売上原価の低減ならびに設備投資の初期費用等が減少したことにより営業利益13億20百万円(前年同期比43.9%増)、経常利益13億91百万円(前年同期比41.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益9億90百万円(前年同期比50.3%増)となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
①九州・中国エリア
前期に対し、鋼材市況の上昇、販売数量の増加ならびに工事請負事業の増加により売上高は増加いたしました。損益につきましても売上の増加にともない増加いたしました。その結果、外部顧客への売上高は239億73百万円(前年同期比17.8%増)、セグメント利益は7億17百万円(前年同期比13.1%増)となりました。
②関西・中京エリア
前期に対し、販売数量は減少したものの、鋼材市況の上昇により売上高は増加いたしました。損益につきましても主に前期に発生した設備投資の初期費用が無くなったことにより増加いたしました。その結果、外部顧客への売上高は109億10百万円(前年同期比9.4%増)、セグメント利益は3億5百万円(前年同期比166.5%増)となりました。
③関東・東北エリア
前期に対し、販売数量は減少したものの、鋼材市況の上昇ならびに工事請負事業の増加により売上高は増加いたしました。損益につきましても在庫調整等の売上原価の低減に努めたことにより増加いたしました。その結果、外部顧客への売上高は86億63百万円(前年同期比12.7%増)、セグメント利益は3億25百万円(前年同期比99.9%増)となりました。
(2)財政状態に関する説明
(資産の部)
前連結会計年度末比31億24百万円増加し、1,336億49百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が減少したものの、商品及び製品の増加、ならびに未完成工事の増加による前渡金の増加によるものです。
(負債の部)
前連結会計年度末比28億円増加し、735億12百万円となりました。主な要因は、借入金が増加したことによるものです。
(純資産の部)
前連結会計年度末比3億23百万円増加し、601億36百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。

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