有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 25,066 | 千円 | 25,354 | 千円 |
| 棚卸資産評価損 | 10,912 | 〃 | 12,104 | 〃 |
| 未払事業税 | 9,846 | 〃 | 6,663 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 59,050 | 〃 | 62,308 | 〃 |
| 固定資産減損損失 | ― | 5,180 | 〃 | |
| その他 | 9,135 | 〃 | 7,596 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 114,011 | 千円 | 119,207 | 千円 |
| 評価性引当額 | △4,921 | 〃 | △13,185 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 109,090 | 千円 | 106,021 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 過年度未払事業税否認 | △192 | 千円 | ― | |
| 圧縮積立金 | ― | 〃 | △13,738 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △52,808 | 〃 | △24,331 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △53,001 | 千円 | △38,070 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 56,088 | 千円 | 67,951 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.7 | % | 30.5 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 〃 | 1.7 | 〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | 〃 | △0.1 | 〃 |
| 留保金課税 | 1.9 | 〃 | 0.1 | 〃 |
| 住民税均等割等 | 0.3 | 〃 | 0.3 | 〃 |
| 雇用促進税制等税額控除 | △2.7 | 〃 | ― | |
| その他 | 1.5 | 〃 | 3.6 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.6 | % | 36.1 | % |