有価証券報告書-第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,446 | 8,683 |
受取手形及び売掛金 | 50,724 | 47,053 |
商品及び製品 | 7,540 | 8,271 |
仕掛品 | 6,669 | 6,485 |
原材料及び貯蔵品 | 4,773 | 4,490 |
繰延税金資産 | 929 | 982 |
その他 | 3,332 | 3,342 |
貸倒引当金 | -242 | -242 |
流動資産合計 | 81,174 | 79,067 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 41,736 | 38,327 |
減価償却累計額 | -27,696 | -28,002 |
建物及び構築物(純額) | 14,039 | 10,325 |
機械装置及び運搬具 | 63,477 | 62,446 |
減価償却累計額 | -57,198 | -56,609 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,278 | 5,836 |
工具 | 7,705 | 7,156 |
減価償却累計額 | -6,804 | -6,360 |
工具 | 900 | 796 |
土地 | 24,482 | 24,009 |
その他 | 624 | 808 |
有形固定資産合計 | 46,324 | 41,777 |
無形固定資産 | | |
のれん | 162 | 0 |
その他 | 2,266 | 2,101 |
無形固定資産合計 | 2,428 | 2,101 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,439 | 7,628 |
繰延税金資産 | 10 | 9 |
その他 | 7,623 | 6,696 |
貸倒引当金 | -503 | -390 |
投資その他の資産合計 | 13,570 | 13,945 |
固定資産合計 | 62,323 | 57,823 |
資産合計 | 143,498 | 136,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,352 | 23,631 |
未払金 | 5,334 | 7,261 |
短期借入金 | 43,654 | 42,922 |
1年内償還予定の社債 | 70 | - |
未払法人税等 | 408 | 329 |
工事損失引当金 | 3 | 30 |
災害損失引当金 | 2 | - |
事業構造改善引当金 | - | 1,187 |
その他 | 5,384 | 3,682 |
流動負債合計 | 79,210 | 79,046 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,333 | 13,773 |
繰延税金負債 | 1,595 | 1,484 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,739 | 4,739 |
退職給付引当金 | 686 | 649 |
役員退職慰労引当金 | 95 | 112 |
その他 | 1,059 | 1,735 |
固定負債合計 | 22,509 | 22,494 |
負債合計 | 101,719 | 101,540 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,221 | 24,221 |
資本剰余金 | 11,035 | 11,035 |
利益剰余金 | 603 | -6,077 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 35,848 | 29,166 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 556 | 780 |
繰延ヘッジ損益 | - | 23 |
土地再評価差額金 | 5,023 | 5,031 |
為替換算調整勘定 | -735 | 55 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,844 | 5,890 |
少数株主持分 | 1,085 | 292 |
純資産合計 | 41,778 | 35,349 |
負債純資産合計 | 143,498 | 136,890 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,271 | 4,353 |
前払費用 | 60 | 56 |
繰延税金資産 | 49 | 281 |
未収入金 | 4,669 | 2,512 |
短期貸付金 | 31,145 | 29,086 |
その他 | 9 | 11 |
貸倒引当金 | - | -1,221 |
流動資産合計 | 39,205 | 35,080 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 13 | 10 |
減価償却累計額 | -9 | -7 |
工具 | 4 | 3 |
リース資産 | 5 | - |
減価償却累計額 | -4 | - |
リース資産(純額) | 0 | - |
有形固定資産合計 | 4 | 3 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1 | 0 |
リース資産 | 53 | 17 |
施設利用権 | 183 | 181 |
無形固定資産合計 | 238 | 199 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,090 | 1,316 |
関係会社株式 | 34,860 | 30,954 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 579 | 579 |
関係会社長期貸付金 | 16,989 | 17,394 |
破産更生債権等 | 50 | 50 |
長期前払費用 | 35 | 7 |
前払年金費用 | 210 | 186 |
その他 | 504 | 490 |
貸倒引当金 | -50 | -50 |
投資損失引当金 | -3,077 | -293 |
投資その他の資産合計 | 51,192 | 50,635 |
固定資産合計 | 51,435 | 50,838 |
資産合計 | 90,640 | 85,919 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 28,162 | 27,914 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,454 | 6,892 |
リース債務 | 37 | 21 |
未払金 | 311 | 418 |
未払費用 | 361 | 344 |
未払法人税等 | 6 | 6 |
預り金 | 4,912 | 6,109 |
事業構造改善引当金 | - | 28 |
その他 | 15 | 21 |
流動負債合計 | 40,261 | 41,757 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,611 | 12,878 |
リース債務 | 21 | - |
繰延税金負債 | 359 | 422 |
その他 | 14 | 14 |
固定負債合計 | 14,006 | 13,315 |
負債合計 | 54,268 | 55,073 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,221 | 24,221 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,518 | 10,518 |
その他資本剰余金 | 511 | 511 |
資本剰余金合計 | 11,029 | 11,029 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,068 | -4,606 |
利益剰余金合計 | 1,068 | -4,606 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 36,306 | 30,631 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 65 | 214 |
その他の包括利益累計額合計 | 65 | 214 |
純資産合計 | 36,372 | 30,846 |
負債純資産合計 | 90,640 | 85,919 |