訂正有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:18
【資料】
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【項目】
110項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度当連結会計年度
(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金1,636百万円1,312百万円
退職給付に係る負債582751
未払賞与94102
貸倒引当金1718
たな卸資産評価損2017
ゴルフ会員権評価損66
繰越外国税額控除92
減損損失210205
固定資産償却限度超過額88
未払事業税2621
その他2814
繰延税金資産小計2,6412,461
評価性引当額△1,371△916
繰延税金資産合計1,2701,544
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△95百万円△99百万円
在外子会社の留保利益△88-
繰延税金負債合計△184△99
繰延税金資産の純額1,0851,445

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度当連結会計年度
(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産344百万円327百万円
固定資産―繰延税金資産7891,165
固定負債―繰延税金負債△48△47
差引計1,0851,445

2.法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因なった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.5%30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6△0.1
住民税均等割等0.30.2
外国税額控除△0.5△0.5
評価性引当額の増減等△60.4△16.1
関連会社の留保利益△7.6-
関係会社株式売却損5.1-
その他△0.10.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率△33.114.0

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