タツタ電線(5809)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,254 | 1,286 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,375 | 17,228 |
| 製品 | 1,988 | 2,459 |
| 仕掛品 | 3,468 | 5,215 |
| 原材料及び貯蔵品 | 624 | 890 |
| 繰延税金資産 | 201 | 384 |
| 短期貸付金 | 9,726 | 8,041 |
| その他 | 620 | 505 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 32,258 | 36,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,888 | 16,326 |
| 減価償却累計額 | -10,912 | -10,627 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,976 | 5,699 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,240 | 20,165 |
| 減価償却累計額 | -17,308 | -17,581 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,931 | 2,584 |
| 工具 | 2,878 | 2,922 |
| 減価償却累計額 | -2,539 | -2,550 |
| 工具 | 339 | 372 |
| 土地 | 3,916 | 3,799 |
| 建設仮勘定 | 912 | 1,142 |
| リース資産 | 7 | 6 |
| 減価償却累計額 | -7 | -6 |
| リース資産(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 13,075 | 13,598 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 144 | 119 |
| ソフトウエア仮勘定 | 0 | 3 |
| 施設利用権 | 5 | 5 |
| その他 | 17 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 168 | 143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 930 | 1,077 |
| 長期前払費用 | 10 | 10 |
| 退職給付に係る資産 | - | 27 |
| 繰延税金資産 | 615 | 505 |
| その他 | 97 | 114 |
| 貸倒引当金 | -10 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 1,643 | 1,727 |
| 固定資産計 | 14,887 | 15,469 |
| 資産の部合計 | 47,145 | 51,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,398 | 3,661 |
| リース債務 | 2 | 0 |
| 未払金 | 720 | 967 |
| 未払費用 | 1,157 | 1,383 |
| 未払法人税等 | 826 | 1,315 |
| その他 | 466 | 1,009 |
| 流動負債計 | 6,571 | 8,337 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| リース債務 | 0 | - |
| 環境対策引当金 | 106 | 80 |
| 事業構造改善引当金 | 183 | 12 |
| 退職給付に係る負債 | 797 | 318 |
| 資産除去債務 | 182 | 173 |
| 繰延税金負債 | 15 | 14 |
| その他 | 84 | 87 |
| 固定負債計 | 2,421 | 1,737 |
| 負債の部合計 | 8,992 | 10,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,676 | 6,676 |
| 資本剰余金 | 4,536 | 4,516 |
| 利益剰余金 | 29,681 | 32,555 |
| 自己株式 | -2,456 | -2,457 |
| 株主資本合計 | 38,437 | 41,290 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 262 |
| 繰延ヘッジ損益 | 149 | -69 |
| 為替換算調整勘定 | -51 | -46 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -611 | -31 |
| その他の包括利益累計額合計 | -283 | 116 |
| 純資産の部合計 | 38,153 | 41,406 |
| 負債・純資産合計 | 47,145 | 51,480 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,007 | 937 |
| 受取手形 | 1,250 | 2,031 |
| 売掛金 | 11,340 | 13,018 |
| 製品 | 1,740 | 2,106 |
| 仕掛品 | 3,272 | 4,980 |
| 原材料及び貯蔵品 | 424 | 530 |
| 前払費用 | 16 | 15 |
| 繰延税金資産 | 137 | 301 |
| 短期貸付金 | 10,881 | 8,978 |
| 未収入金 | 352 | 383 |
| その他 | 238 | 32 |
| 流動資産計 | 30,663 | 33,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,323 | 4,739 |
| 構築物 | 458 | 717 |
| 機械及び装置 | 2,356 | 2,126 |
| 車両及び運搬具(純額) | 11 | 6 |
| 工具器具・備品(純額) | 293 | 300 |
| 土地 | 3,166 | 3,049 |
| 建設仮勘定 | 787 | 898 |
| 有形固定資産合計 | 11,396 | 11,839 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 123 | 94 |
| ソフトウエア仮勘定 | 0 | 3 |
| 施設利用権 | 4 | 4 |
| その他 | 17 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 145 | 117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 503 | 642 |
| 関係会社株式 | 1,889 | 1,451 |
| 関係会社長期貸付金 | 410 | 570 |
| 長期前払費用 | 1 | 0 |
| 前払年金費用 | 378 | 76 |
| 繰延税金資産 | 531 | 706 |
| その他 | 75 | 92 |
| 貸倒引当金 | -281 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 3,509 | 3,532 |
| 固定資産計 | 15,052 | 15,489 |
| 資産の部合計 | 45,715 | 48,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,132 | 3,294 |
| 短期借入金 | 822 | 118 |
| 未払金 | 627 | 796 |
| 未払費用 | 945 | 1,148 |
| 未払法人税等 | 795 | 1,301 |
| 預り金 | 27 | 32 |
| その他 | 403 | 927 |
| 流動負債計 | 6,754 | 7,620 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 環境対策引当金 | 106 | 80 |
| 事業構造改善引当金 | 183 | 12 |
| 資産除去債務 | 174 | 165 |
| その他 | 85 | 85 |
| 固定負債計 | 1,550 | 1,344 |
| 負債の部合計 | 8,304 | 8,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,676 | 6,676 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,076 | 1,076 |
| その他資本剰余金 | 3,649 | 3,649 |
| 資本剰余金合計 | 4,726 | 4,726 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 883 | 883 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 1,128 | 1,128 |
| 研究開発積立金 | 1,600 | 1,600 |
| 価格変動積立金 | 300 | 300 |
| 設備合理化積立金 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 390 | 367 |
| 特別償却準備金 | 38 | 29 |
| 別途積立金 | 2,915 | 2,915 |
| 繰越利益剰余金 | 19,879 | 22,534 |
| 利益剰余金合計 | 28,135 | 30,757 |
| 自己株式 | -2,456 | -2,457 |
| 株主資本合計 | 37,081 | 39,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179 | 207 |
| 繰延ヘッジ損益 | 149 | -69 |
| その他の包括利益累計額合計 | 329 | 138 |
| 純資産の部合計 | 37,410 | 39,841 |
| 負債・純資産合計 | 45,715 | 48,805 |