アマテイ(5952)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,126,798 | 5,213,130 |
| 売上原価 | 4,288,249 | 4,295,534 |
| 売上総利益 | 838,549 | 917,596 |
| 販売費及び一般管理費 | 824,862 | 833,159 |
| 全事業営業利益 | 13,687 | 84,436 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 57 |
| 受取配当金 | 4,180 | 3,229 |
| 受取賃貸料 | 15,639 | 1,495 |
| 助成金収入 | 18,766 | 2,970 |
| 保険解約返戻金 | - | 4,424 |
| その他 | 11,940 | 9,161 |
| 営業外収益計 | 50,585 | 21,339 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,853 | 27,959 |
| 手形売却損 | 598 | 211 |
| 売上割引 | 7,172 | 7,098 |
| その他 | 735 | 599 |
| 営業外費用計 | 41,360 | 35,868 |
| 当期経常利益 | 22,912 | 69,908 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 69,948 | 101,381 |
| 特別利益計 | 69,948 | 101,381 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 22,131 | 9,006 |
| 特別損失計 | 22,131 | 9,006 |
| 税引前当年度純利益 | 70,729 | 162,282 |
| 法人税 | 7,153 | 17,308 |
| 法人税等調整額 | 1,441 | -3,278 |
| 法人税等合計 | 8,594 | 14,029 |
| 四半期純利益 | 62,135 | 148,253 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 3,262 | -1,495 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 58,873 | 149,749 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,769,272 | 1,830,256 |
| 商品売上高 | 2,245,225 | 2,312,547 |
| 売上高合計 | 4,014,498 | 4,142,804 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 255,885 | 296,829 |
| 商品期首たな卸高 | 238,701 | 255,346 |
| 当期製品製造原価 | 1,484,271 | 1,518,381 |
| 当期商品仕入高 | 1,894,211 | 1,899,183 |
| 合計 | 3,873,069 | 3,969,740 |
| 他勘定振替高 | 8,820 | 6,681 |
| 製品期末たな卸高 | 296,829 | 352,219 |
| 商品期末たな卸高 | 255,346 | 251,945 |
| 売上原価合計 | 3,312,073 | 3,358,894 |
| 売上総利益 | 702,424 | 783,909 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 214,299 | 214,053 |
| 保管費 | 22,724 | 25,968 |
| 役員報酬 | 46,655 | 46,410 |
| 従業員給料 | 161,927 | 159,874 |
| 従業員賞与 | 12,677 | 13,416 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,460 | 21,923 |
| 福利厚生費 | 42,489 | 54,117 |
| 退職給付費用 | 27,929 | 6,911 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,925 | 7,437 |
| 賃借料 | 22,967 | 29,363 |
| 修繕費 | 6,944 | 6,869 |
| 租税公課 | 12,954 | 14,575 |
| 旅費及び交通費 | 20,083 | 20,353 |
| 交際費 | 1,763 | 1,589 |
| 消耗品費 | 5,085 | 4,442 |
| 通信費 | 6,293 | 5,521 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,098 | -345 |
| 減価償却費 | 23,903 | 21,181 |
| その他 | 55,702 | 50,212 |
| 販売費・一般管理費計 | 701,689 | 703,877 |
| 全事業営業利益 | 734 | 80,032 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,504 | 1,501 |
| 受取配当金 | 4,180 | 3,229 |
| 仕入割引 | 1,550 | 1,361 |
| 受取賃貸料 | 15,639 | 1,495 |
| 業務受託料 | 1,440 | 1,440 |
| 保険解約返戻金 | - | 4,424 |
| その他 | 3,729 | 2,740 |
| 営業外収益計 | 28,043 | 16,192 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23,001 | 19,071 |
| 売上割引 | 7,172 | 7,098 |
| その他 | 636 | 604 |
| 営業外費用計 | 30,810 | 26,774 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -2,031 | 69,449 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 69,948 | 101,381 |
| 特別利益計 | 69,948 | 101,381 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21,267 | 8,364 |
| 特別損失計 | 21,267 | 8,364 |
| 税引前当年度純利益 | 46,649 | 162,466 |
| 法人税 | 6,240 | 16,395 |
| 法人税等調整額 | - | -12,155 |
| 法人税等合計 | 6,240 | 4,240 |
| 四半期純利益 | 40,409 | 158,226 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 758 | 2,743 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 242,286 | 241,865 |
| 従業員給料 | 190,303 | 186,243 |
| 減価償却費 | 30,790 | 28,856 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,066 | -334 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,878 | 23,797 |
| 退職給付費用 | 30,296 | 23,058 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,689 | 8,583 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|