有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,298 | 8,682 |
受取手形及び売掛金 | 7,495 | 6,873 |
商品及び製品 | 1,321 | 1,194 |
仕掛品 | 1,474 | 1,342 |
原材料及び貯蔵品 | 1,235 | 1,334 |
繰延税金資産 | 253 | 272 |
その他 | 115 | 154 |
貸倒引当金 | -1 | - |
流動資産合計 | 20,193 | 19,855 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,256 | 3,808 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,612 | 4,434 |
土地 | 1,609 | 1,622 |
リース資産(純額) | 221 | 233 |
建設仮勘定 | 107 | 449 |
その他(純額) | 192 | 212 |
有形固定資産合計 | 10,000 | 10,761 |
無形固定資産 | 145 | 182 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,288 | 4,245 |
長期貸付金 | 3 | 2 |
繰延税金資産 | 75 | 87 |
前払年金費用 | 158 | 168 |
その他 | 199 | 197 |
投資その他の資産合計 | 3,724 | 4,701 |
固定資産合計 | 13,870 | 15,644 |
資産合計 | 34,064 | 35,499 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,657 | 3,780 |
短期借入金 | 263 | 278 |
リース債務 | 82 | 68 |
未払金 | 1,432 | 1,449 |
未払法人税等 | 540 | 498 |
賞与引当金 | 319 | 349 |
その他 | 547 | 611 |
流動負債合計 | 7,844 | 7,036 |
固定負債 | | |
リース債務 | 95 | 83 |
繰延税金負債 | 50 | 291 |
退職給付引当金 | 504 | 544 |
その他 | 90 | 85 |
固定負債合計 | 740 | 1,004 |
負債合計 | 8,584 | 8,040 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,808 | 4,808 |
資本剰余金 | 2,744 | 2,744 |
利益剰余金 | 18,215 | 19,575 |
自己株式 | -903 | -896 |
株主資本合計 | 24,863 | 26,231 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,308 | 1,742 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | -796 | -589 |
その他の包括利益累計額合計 | 511 | 1,153 |
新株予約権 | 104 | 73 |
純資産合計 | 25,479 | 27,458 |
負債純資産合計 | 34,064 | 35,499 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,653 | 6,931 |
受取手形 | 311 | 257 |
売掛金 | 6,447 | 5,799 |
商品及び製品 | 814 | 694 |
仕掛品 | 1,160 | 1,061 |
原材料及び貯蔵品 | 632 | 441 |
繰延税金資産 | 181 | 184 |
短期貸付金 | 726 | 1,236 |
未収入金 | 190 | 153 |
その他 | 10 | 22 |
貸倒引当金 | -1 | - |
流動資産合計 | 17,125 | 16,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,444 | 2,923 |
構築物(純額) | 256 | 237 |
機械及び装置(純額) | 3,274 | 3,006 |
車両運搬具(純額) | 5 | 3 |
工具 | 162 | 171 |
土地 | 1,527 | 1,527 |
リース資産(純額) | 78 | 75 |
建設仮勘定 | 72 | 69 |
有形固定資産合計 | 7,822 | 8,013 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 112 | 142 |
電話加入権 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 119 | 149 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,076 | 2,466 |
関係会社株式 | 4,155 | 4,722 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 1,436 | 1,125 |
長期前払費用 | 27 | 20 |
前払年金費用 | 106 | 106 |
その他 | 92 | 89 |
関係会社投資損失引当金 | -230 | -230 |
投資その他の資産合計 | 7,668 | 8,304 |
固定資産合計 | 15,611 | 16,468 |
資産合計 | 32,737 | 33,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2 | 0 |
買掛金 | 4,128 | 3,133 |
リース債務 | 29 | 25 |
未払金 | 1,382 | 1,362 |
未払費用 | 153 | 144 |
未払法人税等 | 504 | 407 |
預り金 | 168 | 189 |
賞与引当金 | 245 | 269 |
その他 | 9 | 12 |
流動負債合計 | 6,623 | 5,546 |
固定負債 | | |
リース債務 | 49 | 49 |
繰延税金負債 | 16 | 254 |
退職給付引当金 | 433 | 466 |
その他 | 59 | 44 |
固定負債合計 | 558 | 815 |
負債合計 | 7,181 | 6,362 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,808 | 4,808 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,721 | 2,721 |
その他資本剰余金 | 22 | 22 |
資本剰余金合計 | 2,744 | 2,744 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 581 | 581 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 2,800 | 2,800 |
退職積立金 | 70 | - |
設備改修積立金 | 2,450 | 2,450 |
別途積立金 | 6,720 | 7,020 |
繰越利益剰余金 | 4,873 | 5,563 |
利益剰余金合計 | 17,495 | 18,415 |
自己株式 | -903 | -896 |
株主資本合計 | 24,143 | 25,071 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,308 | 1,742 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,307 | 1,743 |
新株予約権 | 104 | 73 |
純資産合計 | 25,556 | 26,888 |
負債純資産合計 | 32,737 | 33,251 |