有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,682 | 10,559 |
受取手形及び売掛金 | 6,873 | 7,119 |
商品及び製品 | 1,194 | 1,239 |
仕掛品 | 1,342 | 1,558 |
原材料及び貯蔵品 | 1,334 | 1,365 |
繰延税金資産 | 272 | 258 |
その他 | 154 | 364 |
流動資産計 | 19,855 | 22,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,808 | 3,921 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,434 | 4,738 |
土地 | 1,622 | 1,635 |
リース資産(純額) | 233 | 269 |
建設仮勘定 | 449 | 771 |
その他(純額) | 212 | 309 |
有形固定資産合計 | 10,761 | 11,645 |
無形固定資産 | 182 | 194 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,245 | 4,860 |
長期貸付金 | 2 | 1 |
繰延税金資産 | 87 | 109 |
前払年金費用 | 168 | - |
退職給付に係る資産 | - | 206 |
その他 | 197 | 207 |
投資その他の資産合計 | 4,701 | 5,385 |
固定資産計 | 15,644 | 17,225 |
資産の部合計 | 35,499 | 39,691 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,780 | 4,178 |
短期借入金 | 278 | - |
リース債務 | 68 | 56 |
未払金 | 1,449 | 2,095 |
未払法人税等 | 498 | 586 |
賞与引当金 | 349 | 368 |
その他 | 611 | 591 |
流動負債計 | 7,036 | 7,877 |
固定負債 | | |
リース債務 | 83 | 91 |
繰延税金負債 | 291 | 552 |
退職給付引当金 | 544 | - |
退職給付に係る負債 | - | 602 |
その他 | 85 | 69 |
固定負債計 | 1,004 | 1,316 |
負債の部合計 | 8,040 | 9,193 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,808 | 4,808 |
資本剰余金 | 2,744 | 2,744 |
利益剰余金 | 19,575 | 21,597 |
自己株式 | -896 | -896 |
株主資本合計 | 26,231 | 28,253 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,742 | 1,988 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | |
為替換算調整勘定 | -589 | 185 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -34 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,153 | 2,138 |
新株予約権 | 73 | 106 |
純資産の部合計 | 27,458 | 30,498 |
負債・純資産合計 | 35,499 | 39,691 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,931 | 6,440 |
受取手形 | 257 | 277 |
売掛金 | 5,799 | 5,483 |
商品及び製品 | 694 | 694 |
仕掛品 | 1,061 | 1,139 |
原材料及び貯蔵品 | 441 | 415 |
繰延税金資産 | 184 | 167 |
短期貸付金 | 1,236 | 554 |
未収入金 | 153 | 439 |
その他 | 22 | 243 |
流動資産計 | 16,782 | 15,856 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,923 | 2,912 |
構築物(純額) | 237 | 261 |
機械及び装置(純額) | 3,006 | 2,902 |
車両運搬具(純額) | 3 | 7 |
工具 | 171 | 189 |
土地 | 1,527 | 1,527 |
リース資産(純額) | 75 | 111 |
建設仮勘定 | 69 | 341 |
有形固定資産合計 | 8,013 | 8,254 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 142 | 157 |
電話加入権 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 149 | 163 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,466 | 2,767 |
関係会社株式 | 4,722 | 7,374 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 1,125 | 1,640 |
長期前払費用 | 20 | 13 |
前払年金費用 | 106 | 140 |
その他 | 89 | 90 |
関係会社投資損失引当金 | -230 | -230 |
投資その他の資産合計 | 8,304 | 11,798 |
固定資産計 | 16,468 | 20,217 |
資産の部合計 | 33,251 | 36,073 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 0 | 0 |
買掛金 | 3,133 | 3,417 |
リース債務 | 25 | 35 |
未払金 | 1,362 | 1,946 |
未払費用 | 144 | 176 |
未払法人税等 | 407 | 481 |
預り金 | 189 | 117 |
賞与引当金 | 269 | 288 |
その他 | 12 | 4 |
流動負債計 | 5,546 | 6,469 |
固定負債 | | |
リース債務 | 49 | 76 |
繰延税金負債 | 254 | 462 |
退職給付引当金 | 466 | 461 |
その他 | 44 | 19 |
固定負債計 | 815 | 1,019 |
負債の部合計 | 6,362 | 7,489 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,808 | 4,808 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,721 | 2,721 |
その他資本剰余金 | 22 | 22 |
資本剰余金合計 | 2,744 | 2,744 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 581 | 581 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 2,800 | 2,800 |
設備改修積立金 | 2,450 | 2,450 |
別途積立金 | 7,020 | 7,320 |
繰越利益剰余金 | 5,563 | 6,682 |
利益剰余金合計 | 18,415 | 19,834 |
自己株式 | -896 | -896 |
株主資本合計 | 25,071 | 26,490 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,742 | 1,988 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | |
その他の包括利益累計額合計 | 1,743 | 1,987 |
新株予約権 | 73 | 106 |
純資産の部合計 | 26,888 | 28,584 |
負債・純資産合計 | 33,251 | 36,073 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -28,741 | -29,511 |