有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 2,011,561 | 50.0 | 2,196,266 | 53.4 |
| Ⅱ 労務費 | 1,109,897 | 27.6 | 1,043,406 | 25.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 901,775 | 22.4 | 872,392 | 21.2 |
| 当期総製造費用 | 4,023,234 | 100.0 | 4,112,065 | 100.0 | |
| 期首半製品・ 仕掛品たな卸高 | 507,944 | 397,277 | |||
| 合計 | 4,531,178 | 4,509,343 | |||
| 期末半製品・ 仕掛品たな卸高 | 397,277 | 409,935 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 48,264 | 49,439 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,085,636 | 4,049,968 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
原価差額は、期末において法人税法の規定に基づき処理しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 買入部品費(千円) | 700,659 | 743,906 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 306,808 | 320,580 |
| 減価償却費(千円) | 242,859 | 190,462 |
| 消耗品・工具器具備品費(千円) | 25,271 | 27,366 |
| 賃借料(千円) | 6,381 | 6,152 |
| 修繕料(千円) | 55,640 | 56,253 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 有形固定資産へ振替(千円) | 35,520 | 39,206 |
| 販売費及び一般管理費へ振替(千円) | 12,743 | 10,233 |
| 合計(千円) | 48,264 | 49,439 |
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,085,636 | 4,049,968 |
| 当期製品仕入高(千円) | 2,108,499 | 2,200,534 |
| 期首製品たな卸高(千円) | 1,381,033 | 1,287,408 |
| 合計(千円) | 7,575,170 | 7,537,911 |
| 他勘定振替高(千円) | 3,520 | 3,605 |
| 期末製品たな卸高(千円) | 1,287,408 | 1,216,569 |
| 製品売上原価(千円) | 6,284,241 | 6,317,736 |
| 商品売上原価(千円) | 1,157,580 | 1,091,087 |
| 売上原価(千円) | 7,441,822 | 7,408,824 |