有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 1,774,413 | 50.4 | 1,725,428 | 49.2 |
| Ⅱ 労務費 | 929,450 | 26.4 | 936,180 | 26.7 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 817,312 | 23.2 | 844,573 | 24.1 |
| 当期総製造費用 | 3,521,176 | 100.0 | 3,506,182 | 100.0 | |
| 期首半製品・ 仕掛品たな卸高 | 345,730 | 306,212 | |||
| 合計 | 3,866,906 | 3,812,395 | |||
| 期末半製品・ 仕掛品たな卸高 | 306,212 | 281,509 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 44,310 | 50,073 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 3,516,383 | 3,480,812 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
なお、期末において原価差額を調整しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 買入部品費(千円) | 618,657 | 612,190 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 289,219 | 290,208 |
| 減価償却費(千円) | 192,041 | 242,838 |
| 消耗品・工具器具備品費(千円) | 26,673 | 33,024 |
| 賃借料(千円) | 7,054 | 6,970 |
| 修繕料(千円) | 80,977 | 56,909 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 有形固定資産へ振替(千円) | 29,410 | 29,988 |
| 販売費及び一般管理費へ振替(千円) | 14,900 | 20,084 |
| 合計(千円) | 44,310 | 50,073 |
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 3,516,383 | 3,480,812 |
| 当期製品仕入高(千円) | 1,918,610 | 1,711,714 |
| 期首製品たな卸高(千円) | 1,219,474 | 1,187,517 |
| 合計(千円) | 6,654,468 | 6,380,045 |
| 他勘定振替高(千円) | 3,752 | 4,070 |
| 期末製品たな卸高(千円) | 1,187,517 | 1,238,497 |
| 製品売上原価(千円) | 5,463,197 | 5,137,477 |
| 商品売上原価(千円) | 1,354,562 | 1,414,534 |
| 売上原価(千円) | 6,817,760 | 6,552,011 |