有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 2,196,266 | 53.4 | 2,093,065 | 52.1 |
| Ⅱ 労務費 | 1,043,406 | 25.4 | 1,018,034 | 25.3 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 872,392 | 21.2 | 905,973 | 22.6 |
| 当期総製造費用 | 4,112,065 | 100.0 | 4,017,072 | 100.0 | |
| 期首半製品・ 仕掛品たな卸高 | 397,277 | 409,935 | |||
| 合計 | 4,509,343 | 4,427,008 | |||
| 期末半製品・ 仕掛品たな卸高 | 409,935 | 342,493 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 49,439 | 43,136 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,049,968 | 4,041,378 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
原価差額は、期末において法人税法の規定に基づき処理しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 買入部品費(千円) | 743,906 | 606,339 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 320,580 | 373,964 |
| 減価償却費(千円) | 190,462 | 200,240 |
| 消耗品・工具器具備品費(千円) | 27,366 | 23,630 |
| 賃借料(千円) | 6,152 | 6,771 |
| 修繕料(千円) | 56,253 | 51,455 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 有形固定資産へ振替(千円) | 39,206 | 27,261 |
| 販売費及び一般管理費へ振替(千円) | 10,233 | 15,875 |
| 合計(千円) | 49,439 | 43,136 |
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,049,968 | 4,041,378 |
| 当期製品仕入高(千円) | 2,200,534 | 2,253,430 |
| 期首製品たな卸高(千円) | 1,287,408 | 1,216,569 |
| 合計(千円) | 7,537,911 | 7,511,378 |
| 他勘定振替高(千円) | 3,605 | 3,440 |
| 期末製品たな卸高(千円) | 1,216,569 | 1,534,152 |
| 製品売上原価(千円) | 6,317,736 | 5,973,784 |
| 商品売上原価(千円) | 1,091,087 | 1,062,972 |
| 売上原価(千円) | 7,408,824 | 7,036,756 |