有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 2,093,065 | 52.1 | 1,787,501 | 47.7 |
| Ⅱ 労務費 | 1,018,034 | 25.3 | 1,110,212 | 29.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 905,973 | 22.6 | 849,010 | 22.7 |
| 当期総製造費用 | 4,017,072 | 100.0 | 3,746,723 | 100.0 | |
| 期首半製品・ 仕掛品たな卸高 | 409,935 | 342,493 | |||
| 合計 | 4,427,008 | 4,089,217 | |||
| 期末半製品・ 仕掛品たな卸高 | 342,493 | 345,730 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 43,136 | 36,997 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,041,378 | 3,706,489 | ||
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価に基づく工程別総合原価計算によっております。
原価差額は、期末において法人税法の規定に基づき処理しております。
(注) ※1.材料費に含まれる買入部品費は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 買入部品費(千円) | 606,339 | 546,107 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 373,964 | 307,343 |
| 減価償却費(千円) | 200,240 | 204,942 |
| 消耗品・工具器具備品費(千円) | 23,630 | 22,213 |
| 賃借料(千円) | 6,771 | 7,597 |
| 修繕料(千円) | 51,455 | 61,313 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 有形固定資産へ振替(千円) | 27,261 | 18,102 |
| 販売費及び一般管理費へ振替(千円) | 15,875 | 18,894 |
| 合計(千円) | 43,136 | 36,997 |
※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,041,378 | 3,706,489 |
| 当期製品仕入高(千円) | 2,253,430 | 2,258,689 |
| 期首製品たな卸高(千円) | 1,216,569 | 1,534,152 |
| 合計(千円) | 7,511,378 | 7,499,332 |
| 他勘定振替高(千円) | 3,440 | 4,678 |
| 期末製品たな卸高(千円) | 1,534,152 | 1,219,474 |
| 製品売上原価(千円) | 5,973,784 | 6,275,179 |
| 商品売上原価(千円) | 1,062,972 | 1,214,717 |
| 売上原価(千円) | 7,036,756 | 7,489,896 |