有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 4,464,853 | 56.1 | 4,855,556 | 59.1 | |||
| Ⅱ 労務費 | 1,506,239 | 18.9 | 1,493,102 | 18.2 | |||
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,985,898 | 25.0 | 1,869,565 | 22.7 | ||
| 当期総製造費用 | 7,956,992 | 100.0 | 8,218,224 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,211,342 | 964,261 | |||||
| 合計 | 9,168,335 | 9,182,486 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 964,261 | 986,385 | |||||
| 他勘定振替高 | ※2 | 273,967 | 230,081 | ||||
| 受注損失引当金繰入額 | 76,200 | 103,400 | |||||
| 受注損失引当金戻入額 | - | 76,200 | |||||
| 当期製品製造原価 | 8,006,306 | 7,993,219 | |||||
| 原価計算の方法 原価計算の方法は、個別原価計算(但し、一部粗材製造部門においては総合原価計算等)であり、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。 | |||||||
(注)※1. 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 598,663 | 693,086 | |
| 減価償却費(千円) | 448,310 | 373,329 |
※2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 有形固定資産(千円) | 20,133 | 41,628 | |
| 製造経費(千円) | 55,567 | 36,436 | |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 198,266 | 152,016 | |
| 合計(千円) | 273,967 | 230,081 |