有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 5,019,979 | 58.6 | 5,747,394 | 60.0 | |||
| Ⅱ 労務費 | 1,585,138 | 18.5 | 1,626,687 | 17.0 | |||
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,958,007 | 22.9 | 2,199,501 | 23.0 | ||
| 当期総製造費用 | 8,563,125 | 100.0 | 9,573,584 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 986,385 | 1,155,716 | |||||
| 合計 | 9,549,510 | 10,729,300 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 1,155,716 | 1,131,743 | |||||
| 他勘定振替高 | ※2 | 270,374 | 384,068 | ||||
| 受注損失引当金繰入額 | 89,500 | 99,000 | |||||
| 受注損失引当金戻入額 | 103,400 | 89,500 | |||||
| 当期製品製造原価 | 8,109,519 | 9,222,988 | |||||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算(但し、一部粗材製造部門においては総合原価計算等)であり、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1. 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 外注加工費(千円) | 684,577 | 786,093 | |
| 減価償却費(千円) | 370,008 | 358,659 |
※2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 有形固定資産(千円) | 69,275 | 85,158 | |
| 製造経費(千円) | 39,879 | 35,546 | |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 161,220 | 263,363 | |
| 合計(千円) | 270,374 | 384,068 |